• 005253779/2015-00147
  • 上街区文化广电新闻出版局
  • 财政,资金,预算,2015
  • 2015-03-23
  • 2015-03-23
上街区文广新局2015年预算
2015年收支预算总表 
单位:元
收      入 支           出 
项目 预算数 按支出项目类别预算数 按支出功能科目 预算数 
一、财政预算拨款收入6,585,846.00一、基本支出3,566,052.00一般公共服务 
       税收收入安排4,279,788.00        工资福利支出2,765,688.00  其中:人口和计划生育事务 
       专项收入安排         日常公用支出243,920.00外交 
       纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排806,058.00        对个人和家庭的补助556,444.00国防 
       纳入预算的政府性基金收入安排1,500,000.00二、项目支出3,019,794.00公共安全 
二、财政专户拨款收入         行政事业类项目支出3,019,794.0000教育     
       财政专户管理的行政事业性收入安排            其中:招待费   其中:教育费附加支出 
       财政专户管理的政府性基金收入安排                 会议费 科学技术   
       其他收入安排                 培训费 文化体育与传媒4,297,298.00
三、事业单位经营收入                 差旅费 社会保障和就业  382,708.00
四、其他自有资金         基本建设类项目支出   其中:残疾人就业保障金支出 
五、上年结余结转         科技三项经费支出 社会保险基金支出 
          中小企业发展基金项目支出 医疗卫生232,240.00
          其他项目支出 环境保护 
  三、事业单位经营支出   其中:排污费支出 
  四、上缴上级支出 城乡社区事务1,500,000.00
  五、对附属单位补助支出 农林水事务 
      其中:水资源费支出 
    交通运输 
    采掘电力信息等事务 
    粮油物资储备管理等事务 
    金融监管支出 
    地震灾后恢复重建支出 
    国债还本付息支出 
    其他支出173,600.00
      
本  年  收  入  合  计6,585,846.00本  年  支  出  合  计 6,585,846.00本年支出合计 6,585,846.00

 

 

2015年支出预算总表

  单位:元
科目编码科目名称合  计基本支出   项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
小计工资福利支出日常公用支出对个人和家庭的补助小计行政事业类项目支出基本建设类项目支出科技三项费用支出中小企业发展基金支出其他项目支出
********1234567891011121314
   合计6,585,846.003,566,052.002,765,688.00243,920.00556,444.003,019,794.003,019,794.00       
   郑州市上街区文化广电新闻出版局6,585,846.003,566,052.002,765,688.00243,920.00556,444.003,019,794.003,019,794.00       
     郑州市上街区文化广电新闻出版局6,585,846.003,566,052.002,765,688.00243,920.00556,444.003,019,794.003,019,794.00       
207      文化体育与传媒4,297,298.002,777,504.002,533,448.00235,720.008,336.001,519,794.001,519,794.00       
 01       文化844,220.00585,220.00568,618.0016,602.00 259,000.00259,000.00       
  207  0101        行政运行(文化)6,639.006,639.00 6,639.00          
  207  0102        一般行政管理事务(文化)20,000.00    20,000.0020,000.00       
  207  0104        图书馆728,581.00578,581.00568,618.009,963.00 150,000.00150,000.00       
  207  0108        文化活动5,000.00    5,000.005,000.00       
  207  0199        其他文化支出84,000.00    84,000.0084,000.00       
 02       文物110,000.00    110,000.00110,000.00       
  207  0202        一般行政管理事务(文物)110,000.00    110,000.00110,000.00       
 04       广播影视3,243,078.002,192,284.001,964,830.00219,118.008,336.001,050,794.001,050,794.00       
  207  0401        行政运行(广播影视)1,125,869.001,125,869.00922,492.00203,377.00          
  207  0405        电视320,108.00320,108.00314,274.005,834.00          
  207  0406        电影716,794.00    716,794.00716,794.00       
  207  0499        其他广播影视支出1,080,307.00746,307.00728,064.009,907.008,336.00334,000.00334,000.00       
 05       新闻出版100,000.00    100,000.00100,000.00       
  207  0506        版权管理100,000.00    100,000.00100,000.00       
208      社会保障和就业382,708.00382,708.00 8,200.00374,508.00         
 05       行政事业单位离退休382,708.00382,708.00 8,200.00374,508.00         
  208  0501        归口管理的行政单位离退休276,802.00276,802.00 8,200.00268,602.00         
  208  0502        事业单位离退休105,906.00105,906.00  105,906.00         
210      医疗卫生与计划生育支出232,240.00232,240.00232,240.00           
 05       医疗保障232,240.00232,240.00232,240.00           
  210  0501        行政单位医疗101,940.00101,940.00101,940.00           
  210  0502        事业单位医疗130,300.00130,300.00130,300.00           
212      城乡社区事务1,500,000.00    1,500,000.001,500,000.00       
 08       国有土地使用权出让收入安排的支出1,500,000.00    1,500,000.001,500,000.00       
  212  0801        征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让)1,500,000.00    1,500,000.001,500,000.00       
221      住房保障支出173,600.00173,600.00  173,600.00         
 02       住房改革支出173,600.00173,600.00  173,600.00         
  221  0201        住房公积金173,600.00173,600.00  173,600.00         

 

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