2015年收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 6,585,846.00 | 一、基本支出 | 3,566,052.00 | 一般公共服务 | |
税收收入安排 | 4,279,788.00 | 工资福利支出 | 2,765,688.00 | 其中:人口和计划生育事务 | |
专项收入安排 | 日常公用支出 | 243,920.00 | 外交 | ||
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 806,058.00 | 对个人和家庭的补助 | 556,444.00 | 国防 | |
纳入预算的政府性基金收入安排 | 1,500,000.00 | 二、项目支出 | 3,019,794.00 | 公共安全 | |
二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 3,019,794.0000 | 教育 | ||
财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中:招待费 | 其中:教育费附加支出 | |||
财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 科学技术 | |||
其他收入安排 | 培训费 | 文化体育与传媒 | 4,297,298.00 | ||
三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 社会保障和就业 | 382,708.00 | ||
四、其他自有资金 | 基本建设类项目支出 | 其中:残疾人就业保障金支出 | |||
五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||
中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 232,240.00 | |||
其他项目支出 | 环境保护 | ||||
三、事业单位经营支出 | 其中:排污费支出 | ||||
四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | 1,500,000.00 | |||
五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||
其中:水资源费支出 | |||||
交通运输 | |||||
采掘电力信息等事务 | |||||
粮油物资储备管理等事务 | |||||
金融监管支出 | |||||
地震灾后恢复重建支出 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | 173,600.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 6,585,846.00 | 本 年 支 出 合 计 | 6,585,846.00 | 本年支出合计 | 6,585,846.00 |
2015年支出预算总表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 6,585,846.00 | 3,566,052.00 | 2,765,688.00 | 243,920.00 | 556,444.00 | 3,019,794.00 | 3,019,794.00 | |||||||||||
郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 6,585,846.00 | 3,566,052.00 | 2,765,688.00 | 243,920.00 | 556,444.00 | 3,019,794.00 | 3,019,794.00 | |||||||||||
郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 6,585,846.00 | 3,566,052.00 | 2,765,688.00 | 243,920.00 | 556,444.00 | 3,019,794.00 | 3,019,794.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 4,297,298.00 | 2,777,504.00 | 2,533,448.00 | 235,720.00 | 8,336.00 | 1,519,794.00 | 1,519,794.00 | ||||||||||
01 | 文化 | 844,220.00 | 585,220.00 | 568,618.00 | 16,602.00 | 259,000.00 | 259,000.00 | |||||||||||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 6,639.00 | 6,639.00 | 6,639.00 | ||||||||||||
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(文化) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 728,581.00 | 578,581.00 | 568,618.00 | 9,963.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | ||||||||||||
02 | 文物 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||||||||||
207 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(文物) | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||||||||
04 | 广播影视 | 3,243,078.00 | 2,192,284.00 | 1,964,830.00 | 219,118.00 | 8,336.00 | 1,050,794.00 | 1,050,794.00 | ||||||||||
207 | 04 | 01 | 行政运行(广播影视) | 1,125,869.00 | 1,125,869.00 | 922,492.00 | 203,377.00 | |||||||||||
207 | 04 | 05 | 电视 | 320,108.00 | 320,108.00 | 314,274.00 | 5,834.00 | |||||||||||
207 | 04 | 06 | 电影 | 716,794.00 | 716,794.00 | 716,794.00 | ||||||||||||
207 | 04 | 99 | 其他广播影视支出 | 1,080,307.00 | 746,307.00 | 728,064.00 | 9,907.00 | 8,336.00 | 334,000.00 | 334,000.00 | ||||||||
05 | 新闻出版 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
207 | 05 | 06 | 版权管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 382,708.00 | 382,708.00 | 8,200.00 | 374,508.00 | |||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 382,708.00 | 382,708.00 | 8,200.00 | 374,508.00 | |||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 276,802.00 | 276,802.00 | 8,200.00 | 268,602.00 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 105,906.00 | 105,906.00 | 105,906.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 232,240.00 | 232,240.00 | 232,240.00 | ||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 232,240.00 | 232,240.00 | 232,240.00 | ||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 101,940.00 | 101,940.00 | 101,940.00 | ||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 130,300.00 | 130,300.00 | 130,300.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 173,600.00 | 173,600.00 | 173,600.00 | ||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 173,600.00 | 173,600.00 | 173,600.00 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173,600.00 | 173,600.00 | 173,600.00 |