郑州市上街区新安路街道办事处
2016年部门预算编制说明
一、部门主要职责及预算单位构成
(一)主要职责
区新安路街道办事处为区人民政府派出机构,受区政府委托行使政府管理职能。其主要职责是:
负责组织本辖区开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市工作;负责街道行政执法中队的建设与管理;参与检查、督促新建改建住宅区的公共建筑、市政建设配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督;组织实施上级党委和政府社会治安综合治理规划,开展治安保卫,人民调解工作;指导、帮助居民委员会开展组织建设,制度建设和其他工作;开展便民利民的社区服务,帮助待业人员和再就业人员安置工作;兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作;开展计划生育、劳动和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作;维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;开展拥军优属,做好国防教育、民兵预备役和兵役工作;负责辖区内安全生产监督管理工作,配合有关部门做好防火救灾工作;参与管理外来暂住流动人员;领导街道经济工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;办理区人民政府交办的事项。
(二)预算单位构成
郑州市上街区新安路街道办事处部门预算仅包含办事处本级预算,下属事业单位预算统统纳入办事处本级。
二、基本支出预算说明
基本支出共计575.7万元,其中:
一般公共服务支出491.6万元;
社会保障和就业支出40万元;
医疗卫生与计划生育支出19.1万元;
住房保障支出25万元。
三、项目支出预算说明
项目支出共计3534.08万元,其中:
一般公共服务支出960.85万元;
公共安全支出19.04万元;
科学技术支出20万元;
社会保障和就业支出387万元;
医疗卫生与计划生育支出84.33万元;
城乡社区支出1937.05万元;
农林水支出40万元;
资源勘探信息等支出50万元;
其他支出35.8万元。
四、“三公”经费预算说明
因公出国(境)费用0万元(与上年相比无变化)、公务接待费10万元(为响应上级严控“三公”经费号召,与上年相比减少4万元),公务用车购置及运行维护费小计0万元(与上年相比无变化)。合计10万元。
新安路街道办事处2016年收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 38,669,000.00 | 一、基本支出 | 5,757,000.00 | 一般公共服务 | 14,524,544.37 |
税收收入安排 | 38,669,000.00 | 工资福利支出 | 4,467,000.00 | 其中:人口和计划生育事务 | 0.00 |
专项收入安排 | 0.00 | 日常公用支出 | 530,000.00 | 外交 | 0.00 |
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 760,000.00 | 国防 | 0.00 |
纳入预算的政府性基金收入安排 | 0.00 | 二、项目支出 | 35,340,763.15 | 公共安全 | 190,384.00 |
二、财政专户拨款收入 | 0.00 | 行政事业类项目支出 | 35,340,763.1500 | 教育 | 0.00 |
财政专户管理的行政事业性收入安排 | 0.00 | 其中:招待费 | 140,000.00 | 其中:教育费附加支出 | 0.00 |
财政专户管理的政府性基金收入安排 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 科学技术 | 200,000.00 |
其他收入安排 | 0.00 | 培训费 | 160,000.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 差旅费 | 100,000.00 | 社会保障和就业 | 4,270,000.00 |
四、其他自有资金 | 2,428,763.15 | 基本建设类项目支出 | 0.00 | 其中:残疾人就业保障金支出 | 0.00 |
五、上年结余结转 | 0.00 | 科技三项经费支出 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
中小企业发展基金项目支出 | 0.00 | 医疗卫生 | 1,034,255.00 | ||
其他项目支出 | 0.00 | 环境保护 | 0.00 | ||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | 其中:排污费支出 | 0.00 | ||
四、上缴上级支出 | 0.00 | 城乡社区事务 | 19,370,537.78 | ||
五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 农林水事务 | 400,000.00 | ||
其中:水资源费支出 | 0.00 | ||||
交通运输 | 0.00 | ||||
采掘电力信息等事务 | 500,000.00 | ||||
粮油物资储备管理等事务 | 0.00 | ||||
金融监管支出 | 0.00 | ||||
地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||||
国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
其他支出 | 608,042.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 41,097,763.15 | 本 年 支 出 合 计 | 41,097,763.15 | 本年支出合计 | 41,097,763.15 |
新安路街道办事处2016年支出预算总表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 41,097,763.15 | 5,757,000.00 | 4,467,000.00 | 530,000.00 | 760,000.00 | 35,340,763.15 | 35,340,763.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
41,097,763.15 | 5,757,000.00 | 4,467,000.00 | 530,000.00 | 760,000.00 | 35,340,763.15 | 35,340,763.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
郑州市上街区新安路街道办事处 | 41,097,763.15 | 5,757,000.00 | 4,467,000.00 | 530,000.00 | 760,000.00 | 35,340,763.15 | 35,340,763.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14,524,544.37 | 4,916,000.00 | 4,276,000.00 | 530,000.00 | 110,000.00 | 9,608,544.37 | 9,608,544.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
01 | 人大事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02 | 政协事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,586,093.87 | 4,866,000.00 | 4,276,000.00 | 480,000.00 | 110,000.00 | 5,720,093.87 | 5,720,093.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 6,502,000.00 | 4,866,000.00 | 4,276,000.00 | 480,000.00 | 110,000.00 | 1,636,000.00 | 1,636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,084,093.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084,093.87 | 3,084,093.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05 | 统计信息事务 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06 | 财政事务 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 | 税收事务 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 07 | 08 | 协税护税 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 纪检监察事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 商贸事务 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 群众团体事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 组织事务 | 906,650.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906,650.50 | 906,650.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 906,650.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906,650.50 | 906,650.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 宣传事务 | 311,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,800.00 | 311,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 311,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,800.00 | 311,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 统战事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 其他共产党事务支出 | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 190,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,384.00 | 190,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
06 | 司法 | 190,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,384.00 | 190,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 190,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,384.00 | 190,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
07 | 科学技术普及 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,270,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 3,870,000.00 | 3,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
02 | 民政管理事务 | 3,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,470,000.00 | 3,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05 | 行政事业单位离退休 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 | 抚恤 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,034,255.00 | 191,000.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 843,255.00 | 843,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
03 | 基层医疗卫生机构 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05 | 医疗保障 | 191,000.00 | 191,000.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 191,000.00 | 191,000.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 | 计划生育事务 | 683,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683,255.00 | 683,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,000.00 | 266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 417,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,255.00 | 417,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 19,370,537.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,370,537.78 | 19,370,537.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
01 | 城乡社区管理事务 | 15,349,891.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,349,891.78 | 15,349,891.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,683,857.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,683,857.11 | 1,683,857.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,666,034.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,666,034.67 | 3,666,034.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03 | 城乡社区公共设施 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05 | 城乡社区环境卫生 | 2,260,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260,646.00 | 2,260,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2,260,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260,646.00 | 2,260,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
03 | 水利 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 | 农村综合改革 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
06 | 安全生产监管 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 358,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,042.00 | 358,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
99 | 其他支出 | 358,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,042.00 | 358,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 358,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,042.00 | 358,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年郑州市上街区新安路街道办事处“三公经费”预算表 | |
单位:元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 100000 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 100000 |
3、公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务车购置 | 0 |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |