• 005283636/2016-00074
  • 上街区新安路街道办事处
  • 综合,政务,财政,预算
  • 2016-08-17
  • 2016-08-17
新安路街道办事处2016年部门预算公开

郑州市上街区新安路街道办事处

2016年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责及预算单位构成

(一)主要职责

区新安路街道办事处为区人民政府派出机构,受区政府委托行使政府管理职能。其主要职责是:

负责组织本辖区开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市工作;负责街道行政执法中队的建设与管理;参与检查、督促新建改建住宅区的公共建筑、市政建设配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督;组织实施上级党委和政府社会治安综合治理规划,开展治安保卫,人民调解工作;指导、帮助居民委员会开展组织建设,制度建设和其他工作;开展便民利民的社区服务,帮助待业人员和再就业人员安置工作;兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作;开展计划生育、劳动和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作;维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;开展拥军优属,做好国防教育、民兵预备役和兵役工作;负责辖区内安全生产监督管理工作,配合有关部门做好防火救灾工作;参与管理外来暂住流动人员;领导街道经济工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;办理区人民政府交办的事项。

(二)预算单位构成

郑州市上街区新安路街道办事处部门预算仅包含办事处本级预算,下属事业单位预算统统纳入办事处本级。

二、基本支出预算说明

基本支出共计575.7万元,其中:

一般公共服务支出491.6万元;

社会保障和就业支出40万元;

医疗卫生与计划生育支出19.1万元;

住房保障支出25万元。

三、项目支出预算说明

项目支出共计3534.08万元,其中:

一般公共服务支出960.85万元;

公共安全支出19.04万元;

科学技术支出20万元;

社会保障和就业支出387万元;

医疗卫生与计划生育支出84.33万元;

城乡社区支出1937.05万元;

农林水支出40万元;

资源勘探信息等支出50万元;

其他支出35.8万元。

四、“三公”经费预算说明

因公出国(境)费用0万元(与上年相比无变化)、公务接待费10万元(为响应上级严控“三公”经费号召,与上年相比减少4万元),公务用车购置及运行维护费小计0万元(与上年相比无变化)。合计10万元。



                                   新安路街道办事处2016年收支预算总表






单位:元

收      入

支           出

项目

预算数

按支出项目类别

预算数

按支出功能科目

预算数

一、财政预算拨款收入

38,669,000.00

一、基本支出

5,757,000.00

一般公共服务

14,524,544.37

       税收收入安排

38,669,000.00

工资福利支出

4,467,000.00

  其中:人口和计划生育事务

0.00

       专项收入安排

0.00

日常公用支出

530,000.00

外交

0.00

       纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排

0.00

        对个人和家庭的补助

760,000.00

国防

0.00

       纳入预算的政府性基金收入安排

0.00

二、项目支出

35,340,763.15

公共安全

190,384.00

二、财政专户拨款收入

0.00

        行政事业类项目支出

35,340,763.1500

教育    

0.00

       财政专户管理的行政事业性收入安排

0.00

           其中:招待费

140,000.00

  其中:教育费附加支出

0.00

       财政专户管理的政府性基金收入安排

0.00

                会议费

0.00

科学技术  

200,000.00

       其他收入安排

0.00

                培训费

160,000.00

文化体育与传媒

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

                差旅费

100,000.00

社会保障和就业  

4,270,000.00

四、其他自有资金

2,428,763.15

        基本建设类项目支出

0.00

  其中:残疾人就业保障金支出

0.00

五、上年结余结转

0.00

        科技三项经费支出

0.00

社会保险基金支出

0.00



        中小企业发展基金项目支出

0.00

医疗卫生

1,034,255.00



        其他项目支出

0.00

环境保护

0.00



三、事业单位经营支出

0.00

  其中:排污费支出

0.00



四、上缴上级支出

0.00

城乡社区事务

19,370,537.78



五、对附属单位补助支出

0.00

农林水事务

400,000.00





  其中:水资源费支出

0.00





交通运输

0.00





采掘电力信息等事务

500,000.00





粮油物资储备管理等事务

0.00





金融监管支出

0.00





地震灾后恢复重建支出

0.00





国债还本付息支出

0.00





其他支出

608,042.00







本  年  收  入  合  计

41,097,763.15

本  年  支  出  合  计

41,097,763.15

本年支出合计

41,097,763.15


新安路街道办事处2016年支出预算总表


















单位:元

科目编码



科目名称

合  计

基本支出




项目支出






事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

小计

工资福利支出

日常公用支出

对个人和家庭的补助

小计

行政事业类项目支出

基本建设类项目支出

科技三项费用支出

中小企业发展基金支出

其他项目支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14




合计

41,097,763.15

5,757,000.00

4,467,000.00

530,000.00

760,000.00

35,340,763.15

35,340,763.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





41,097,763.15

5,757,000.00

4,467,000.00

530,000.00

760,000.00

35,340,763.15

35,340,763.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




郑州市上街区新安路街道办事处

41,097,763.15

5,757,000.00

4,467,000.00

530,000.00

760,000.00

35,340,763.15

35,340,763.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201



一般公共服务支出

14,524,544.37

4,916,000.00

4,276,000.00

530,000.00

110,000.00

9,608,544.37

9,608,544.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


01


人大事务

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  01

02

一般行政管理事务

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


02


政协事务

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  02

02

一般行政管理事务

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


03


政府办公厅(室)及相关机构事务

10,586,093.87

4,866,000.00

4,276,000.00

480,000.00

110,000.00

5,720,093.87

5,720,093.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  03

01

行政运行

6,502,000.00

4,866,000.00

4,276,000.00

480,000.00

110,000.00

1,636,000.00

1,636,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  03

02

一般行政管理事务

3,084,093.87

0.00

0.00

0.00

0.00

3,084,093.87

3,084,093.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  03

03

机关服务

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  03

08

信访事务

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


05


统计信息事务

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  05

02

一般行政管理事务

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


06


财政事务

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  06

02

一般行政管理事务

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


07


税收事务

780,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

780,000.00

780,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  07

08

协税护税

780,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

780,000.00

780,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


11


纪检监察事务

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  11

02

一般行政管理事务

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


13


商贸事务

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  13

08

招商引资

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


29


群众团体事务

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  29

02

一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


32


组织事务

906,650.50

0.00

0.00

0.00

0.00

906,650.50

906,650.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  32

02

一般行政管理事务

906,650.50

0.00

0.00

0.00

0.00

906,650.50

906,650.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


33


宣传事务

311,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

311,800.00

311,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  33

02

一般行政管理事务

311,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

311,800.00

311,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


34


统战事务

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  34

02

一般行政管理事务

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


36


其他共产党事务支出

1,210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,210,000.00

1,210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  36

02

一般行政管理事务

1,210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,210,000.00

1,210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204



公共安全支出

190,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190,384.00

190,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


06


司法

190,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190,384.00

190,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  204

  06

04

基层司法业务

190,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190,384.00

190,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206



科学技术支出

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


07


科学技术普及

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  206

  07

02

科普活动

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208



社会保障和就业支出

4,270,000.00

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

3,870,000.00

3,870,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


02


民政管理事务

3,470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,470,000.00

3,470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  02

02

一般行政管理事务

1,250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,250,000.00

1,250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  02

04

拥军优属

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  02

05

老龄事务

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210,000.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  02

08

基层政权和社区建设

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


05


行政事业单位离退休

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  05

01

归口管理的行政单位离退休

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


08


抚恤

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  08

05

义务兵优待

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210



医疗卫生与计划生育支出

1,034,255.00

191,000.00

191,000.00

0.00

0.00

843,255.00

843,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


03


基层医疗卫生机构

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  210

  03

99

其他基层医疗卫生机构支出

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


05


医疗保障

191,000.00

191,000.00

191,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  210

  05

01

行政单位医疗

191,000.00

191,000.00

191,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


07


计划生育事务

683,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

683,255.00

683,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  210

  07

16

计划生育机构

266,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

266,000.00

266,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  210

  07

17

计划生育服务

417,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

417,255.00

417,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212



城乡社区支出

19,370,537.78

0.00

0.00

0.00

0.00

19,370,537.78

19,370,537.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


01


城乡社区管理事务

15,349,891.78

0.00

0.00

0.00

0.00

15,349,891.78

15,349,891.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  212

  01

01

行政运行

1,683,857.11

0.00

0.00

0.00

0.00

1,683,857.11

1,683,857.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  212

  01

02

一般行政管理事务

3,666,034.67

0.00

0.00

0.00

0.00

3,666,034.67

3,666,034.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  212

  01

99

其他城乡社区管理事务支出

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


03


城乡社区公共设施

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,760,000.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  212

  03

99

其他城乡社区公共设施支出

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,760,000.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


05


城乡社区环境卫生

2,260,646.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,260,646.00

2,260,646.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  212

  05

01

城乡社区环境卫生

2,260,646.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,260,646.00

2,260,646.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213



农林水支出

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


03


水利

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  213

  03

14

防汛

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


07


农村综合改革

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  213

  07

05

对村民委员会和村党支部的补助

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215



资源勘探信息等支出

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


06


安全生产监管

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  215

  06

02

一般行政管理事务

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221



住房保障支出

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


02


住房改革支出

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  221

  02

01

住房公积金

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229



其他支出

358,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

358,042.00

358,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


99


其他支出

358,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

358,042.00

358,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  229

  99

01

其他支出

358,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

358,042.00

358,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2016年郑州市上街区新安路街道办事处“三公经费”预算表


单位:元

项     目

“三公”经费预算数

共      计

100000

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

100000

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费


      (2)公务车购置

0



注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


主办单位:郑州市上街区人民政府办公室 地址:中心路132号 邮编:450041