2016年支出预算总表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 91,162,700.16 | 9,653,700.00 | 7,358,000.00 | 580,400.00 | 1,715,300.00 | 81,509,000.16 | 81,509,000.16 | |||||||||||
91,162,700.16 | 9,653,700.00 | 7,358,000.00 | 580,400.00 | 1,715,300.00 | 81,509,000.16 | 81,509,000.16 | ||||||||||||
郑州市上街区济源路街道办事处 | 91,162,700.16 | 9,653,700.00 | 7,358,000.00 | 580,400.00 | 1,715,300.00 | 81,509,000.16 | 81,509,000.16 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 20,867,179.36 | 7,238,400.00 | 6,528,000.00 | 580,400.00 | 130,000.00 | 13,628,779.36 | 13,628,779.36 | ||||||||||
01 | 人大事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||
02 | 政协事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,153,296.36 | 7,238,400.00 | 6,528,000.00 | 580,400.00 | 130,000.00 | 6,914,896.36 | 6,914,896.36 | ||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 7,241,016.50 | 7,238,400.00 | 6,528,000.00 | 580,400.00 | 130,000.00 | 2,616.50 | 2,616.50 | ||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 2,512,279.86 | 2,512,279.86 | 2,512,279.86 | ||||||||||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||
05 | 统计信息事务 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||
07 | 税收事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
201 | 07 | 08 | 协税护税 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||
32 | 组织事务 | 2,434,000.00 | 2,434,000.00 | 2,434,000.00 | ||||||||||||||
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,434,000.00 | 2,434,000.00 | 2,434,000.00 | ||||||||||||
33 | 宣传事务 | 1,504,000.00 | 1,504,000.00 | 1,504,000.00 | ||||||||||||||
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,504,000.00 | 1,504,000.00 | 1,504,000.00 | ||||||||||||
36 | 其他共产党事务支出 | 2,125,883.00 | 2,125,883.00 | 2,125,883.00 | ||||||||||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 2,125,883.00 | 2,125,883.00 | 2,125,883.00 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 356,896.00 | 356,896.00 | 356,896.00 | ||||||||||||||
06 | 司法 | 356,896.00 | 356,896.00 | 356,896.00 | ||||||||||||||
204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 356,896.00 | 356,896.00 | 356,896.00 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
07 | 科学技术普及 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35,116,300.00 | 735,300.00 | 735,300.00 | 34,381,000.00 | 34,381,000.00 | ||||||||||||
02 | 民政管理事务 | 33,281,000.00 | 33,281,000.00 | 33,281,000.00 | ||||||||||||||
208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 32,700,000.00 | 32,700,000.00 | 32,700,000.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 501,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 725,300.00 | 725,300.00 | 725,300.00 | ||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 725,300.00 | 725,300.00 | 725,300.00 | ||||||||||||
08 | 抚恤 | 310,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||
25 | 其他生活救助 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,067,590.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | 1,237,590.00 | 1,237,590.00 | ||||||||||||
05 | 医疗保障 | 830,000.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | ||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 830,000.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | ||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 1,237,590.00 | 1,237,590.00 | 1,237,590.00 | ||||||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 77,590.00 | 77,590.00 | 77,590.00 | ||||||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 29,396,334.80 | 29,396,334.80 | 29,396,334.80 | ||||||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 12,032,486.80 | 12,032,486.80 | 12,032,486.80 | ||||||||||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,982,108.00 | 5,982,108.00 | 5,982,108.00 | ||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,700,378.80 | 5,700,378.80 | 5,700,378.80 | ||||||||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 17,163,848.00 | 17,163,848.00 | 17,163,848.00 | ||||||||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 17,163,848.00 | 17,163,848.00 | 17,163,848.00 | ||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2,158,400.00 | 2,158,400.00 | 2,158,400.00 | ||||||||||||||
06 | 安全生产监管 | 2,158,400.00 | 2,158,400.00 | 2,158,400.00 | ||||||||||||||
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 2,158,400.00 | 2,158,400.00 | 2,158,400.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | ||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||
99 | 其他支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |