• 005253197/2016-00037
  • 上街区城市管理执法局
  • 收入,支出,部门预算
  • 2016-02-11
  • 2016-02-11
收支预算总表
                               收支预算总表 





单位:元
收      入 支           出 
项目 预算数 按支出项目类别预算数 按支出功能科目 预算数 
一、财政预算拨款收入2,999,954.00一、基本支出2,949,954.00一般公共服务 
       税收收入安排2,999,954.00        工资福利支出2,494,366.00  其中:人口和计划生育事务 
       专项收入安排         日常公用支出271,980.00外交 
       纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排         对个人和家庭的补助183,608.00国防 
       纳入预算的政府性基金收入安排 二、项目支出476,224.43公共安全 
二、财政专户拨款收入         行政事业类项目支出476,224.4300教育     
       财政专户管理的行政事业性收入安排            其中:招待费   其中:教育费附加支出 
       财政专户管理的政府性基金收入安排                 会议费 科学技术   
       其他收入安排                 培训费 文化体育与传媒 
三、事业单位经营收入                 差旅费20,000.00 12,908.00
四、其他自有资金426,224.43        基本建设类项目支出   其中:残疾人就业保障金支出 
五、上年结余结转         科技三项经费支出 社会保险基金支出 
          中小企业发展基金项目支出 医疗卫生210,600.00
          其他项目支出 环境保护 
  三、事业单位经营支出   其中:排污费支出 
  四、上缴上级支出 城乡社区事务 
  五、对附属单位补助支出 农林水事务 
      其中:水资源费支出 
    交通运输3,031,170.43
    采掘电力信息等事务 
    粮油物资储备管理等事务 
    金融监管支出 
    地震灾后恢复重建支出 
    国债还本付息支出 
    其他支出171,500.00
      
本  年  收  入  合  计3,426,178.43本  年  支  出  合  计 3,426,178.43本年支出合计 3,426,178.43


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