上街区质监站2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
质监站2015年收入总计 111.53万元,支出总计 111.53万元,与2014年相比,收、支总计各增加4.61万元,主要原因:房地产市场因素等。
二、收入决算情况说明
质监站2015年本年收入合计 111.53万元,其中:财政拨款收入 111.53万元。
三、支出决算情况说明
质监站本年支出合计 111.53 万元,其中:基本支出 90.52 万元,公用经费21万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收支总决算 111.53万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加4.61 万元,主要原因:房地产市场因素等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.53万元,支出决算为111.53 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11.48 万元,住房保障(类)支出 5.24万元,城乡社区事务94.8万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出 111.53 万元,其中:人员经费 90.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 21 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为 0 万元.