• 005253779/2016-00144
  • 上街区文化广电新闻出版局
  • 财政资金,决算,文化馆,2015
  • 2016-09-21
  • 2016-09-21
上街区文化馆2015年决算公开

郑州市上街区文化馆2015年决算公开情况说明

 

第一部分:上街区文化馆概况

一、上街区文化馆主要职责

 郑州市上街区文化馆成立于1958年8月,现为国家一级标准文化馆。是负责全区组织开展公共群众文化活动的财政全供事业单位,现隶属于区文化广播电视新闻出版局。

文化馆事业编制6人。现有正式人员8人。馆内设有美术、音乐、书法、戏剧、舞蹈、摄影、文学、非物质文化遗产保护、少儿书画辅导等业务科室。

上街区文化馆主要职能:1、组织群众文化活动,繁荣群众文化事业;2、文化宣传、文化活动组织及相关培训;3、举办文化交流,进行业务指导;4、负责民族民间文化艺术保护和整理。

 

第二部分:上街区文化馆关于2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

区文化馆2015年收入总计120.24万元,支出总计120.24万元,与2014年相比,收、支总计各减少4.96万元,减少3.96%。主要原因:本年度无其他收入以及副科级正职领导减少一人所致。

二、收入决算情况说明

文化馆本年收入合计120.24万元,其中:财政拨款收入120.24万元,占100%;其他收入 零万元,同上年度相比减少1万元,减少100%。

三、支出决算情况说明

区文化馆本年支出合计120.24万元,其中:基本支出   115.79万元,占96.3%;项目支出4.45万元,占3.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区文化馆2015年财政拨款收支总决算120.24万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计减少4.96万元,减少3.96%。主要原因:本年度无其他收入以及副科级正职领导减少一人所致。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区文化馆2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.08万元,支出决算为120.24万元,完成年初预算的123.86%。主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出(含群众文化支出93.83万元;文化活动支出4.45万元;一般行政管理事务支出9.65万元)107.88万元,占89.72%;

社会保障和就业支出7.17万元,占5.96%;

医疗卫生与计划生育支出2.04万元,占1.70%;

住房保障支出3.14万元,占2.61%;

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为82.83万元,支出决算107.88万元,完成年初预算的130.24%。决算数大于预算数的主要原因:增加了预增发工资以及全年组织大型文化活动较多所致。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为3.61万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的86.98%。决算数小于预算数的主要原因:2014年10月份有副科级正职领导减少一人所致。

(三)社会保障和就业(类)归口管理的事业单位离退休支出(款)。年初预算为5.51万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因:本年度退休人员增资。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗支出(款)。年初预算为5.14万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的39.69%。决算数小于预算数的主要原因:预算中计提了住院基金及副科级正职领导减少一人所致。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区文化馆2015 年“三公”经费财政拨款支出预算2.32万元,支出决算为2.32万元,完成预算的100%,主要原因:主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.56万元,增加32%,主要原因:主要是本年度组织大型文化活动带来的交通费(租车费)以及为群众演员购买盒饭的费用。

具体支出情况如下:
        (一)因公出国(境)费0万元。
        (二)公务用车购置及运行费 1.82万元。文化馆有公务小轿车一辆(豫A-Z2860),未购置新的公务用车。本年度公务用车运行维护费1.82万元。
        (三)公务接待费0.49万元,完成预算的10.04%,主要用于本年度参加省市纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年歌咏比赛活动群众演员盒饭支出。共接2批次、210人次。
        决算数小于年初预算数的主要原因:主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。
        决算数比 2014 年增加0.56万元,上升11.47%,主要原因:主要是本年度组织大型文化活动带来的交通费(租车费)以及为群众演员购买盒饭的费用。
        七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

文化馆2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元,支出决算为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况。区文化馆2015年政府采购支出总额2.73万元,其中:政府采购货物支出2.55万元,政府采购服务支出0.18万元。

(二)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,文化馆共有国有资产182.26万元。其中通用设备数量49个,价值70.55万元;家具用具装具类数量33个,价值10.98万;专用设备33个,价值34.35万元;文物陈列品一套价值50万元;图书、档案17201个价值16.38万元。

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

财政拨款收入支出决算总表
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆  2015年   金额单位:元
收     入支     出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款11,202,413.82一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
 3 三、国防支出320.000.000.00
 4 四、公共安全支出330.000.000.00
 5 五、教育支出340.000.000.00
 6 六、科学技术支出350.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出361,078,835.181,078,835.180.00
 8 八、社会保障和就业支出3771,746.2071,746.200.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3820,405.8820,405.880.00
 10 十、节能环保支出390.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出400.000.000.00
 12 十二、农林水支出410.000.000.00
 13 十三、交通运输支出420.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出440.000.000.00
 16 十六、金融支出450.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出460.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4831,426.5631,426.560.00
 20 二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
 21 二十一、其他支出500.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出510.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计241,202,413.82本年支出合计53   
年初财政拨款结转和结余25 年末结转和结余54   
一、一般公共预算财政拨款26  55   
二、政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
合计29 合计58   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆 2015年    金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,202,413.821,202,413.820.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出1,078,835.181,078,835.180.000.000.000.000.00
20701文化1,078,835.181,078,835.180.000.000.000.000.00
2070102  一般行政管理事务44,500.0044,500.000.000.000.000.000.00
2070108  文化活动96,000.0096,000.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化938,335.18938,335.180.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出71,746.2071,746.200.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休71,746.2071,746.200.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休71,746.2071,746.200.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出20,405.8820,405.880.000.000.000.000.00
21005医疗保障20,405.8820,405.880.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗20,405.8820,405.880.000.000.000.000.00
221住房保障支出31,426.5631,426.560.000.000.000.000.00
22102住房改革支出31,426.5631,426.560.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金31,426.5631,426.560.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

收入支出决算总表
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆 2015年  金额单位:元
收入支出  
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入11,202,413.82一、一般公共服务支出290.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出340.00
 7 七、文化体育与传媒支出351,078,835.18
 8 八、社会保障和就业支出3671,746.20
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3720,405.88
 10 十、节能环保支出380.00
 11 十一、城乡社区支出390.00
 12 十二、农林水支出400.00
 13 十三、交通运输支出410.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商业服务业等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地区支出450.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出4731,426.56
 20 二十、粮油物资储备支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、债务还本支出500.00
 23 二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计241,202,413.82本年支出合计521,202,413.82
    用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
    年初结转和结余260.00     年末结转和结余540.00
 27  55 
总计281,202,413.82总计561,202,413.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆   2015年     金额单位:元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
      23,200.000.0018,250.000.0018,250.004,950.00

注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆2015年 金额单位:元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,157,913.82600,186.82557,727.00
301工资福利支出488,626.06488,626.06 
30101基本工资130,880.00130,880.00 
30102津贴补贴249,668.00249,668.00 
30103奖金21,544.0021,544.00 
30104社会保障缴费86,534.0686,534.06 
30105伙食费   
30106伙食补助费0.000.00 
30107绩效工资0.000.00 
30199其他工资福利支出0.000.00 
302商品和服务支出514,827.00 514,827.00
30201办公费29,594.00 29,594.00
30202印刷费0.00 0.00
30203咨询费0.00 0.00
30204手续费0.00 0.00
30205水费0.00 0.00
30206电费12,800.00 12,800.00
30207邮电费5,000.00 5,000.00
30208取暖费12,600.00 12,600.00
30209物业管理费0.00 0.00
30211差旅费0.00 0.00
30212因公出国(境)费用0.00 0.00
30213维修(护)费30,561.00 30,561.00
30214租赁费33,100.00 33,100.00
30215会议费0.00 0.00
30216培训费50,000.00 50,000.00
30217公务接待费4,950.00 4,950.00
30218专用材料费0.00 0.00
30224被装购置费0.00 0.00
30225专用燃料费0.00 0.00
30226劳务费50,270.00 50,270.00
30227委托业务费250,575.00 250,575.00
30228工会经费6,012.00 6,012.00
30229福利费4,315.00 4,315.00
30231公务用车运行维护费18,250.00 18,250.00
30239其他交通费用1,800.00 1,800.00
30240税金及附加费用0.00 0.00
30299其他商品和服务支出5,000.00 5,000.00
303对个人和家庭的补助111,560.76111,560.76 
30301离休费0.000.00 
30302退休费71,746.2071,746.20 
30303退职(役)费0.000.00 
30304抚恤金8,388.008,388.00 
30305生活补助0.000.00 
30306救济费0.000.00 
30307医疗费0.000.00 
30308助学金0.000.00 
30309奖励金0.000.00 
30310生产补贴0.000.00 
30311住房公积金31,426.5631,426.56 
30312提租补贴0.000.00 
30313购房补贴0.000.00 
30399其他对个人和家庭的补助支出0.000.00 
309基本建设支出   
30901房屋建筑物购建   
30902办公设备购置   
30903专用设备购置   
30905基础设施建设   
30906大型修缮   
30907信息网络及软件购置更新   
30908物资储备   
30913公务用车购置   
30919其他交通工具购置   
30999其他基本建设支出   
310其他资本性支出42,900.00 42,900.00
31001房屋建筑物购建0.00 0.00
31002办公设备购置42,900.00 42,900.00
31003专用设备购置0.00 0.00
31005基础设施建设0.00 0.00
31006大型修缮0.00 0.00
31007信息网络及软件购置更新0.00 0.00
31008物资储备0.00 0.00
31009土地补偿0.00 0.00
31010安置补助0.00 0.00
31011地上附着物和青苗补偿0.00 0.00
31012拆迁补偿0.00 0.00
31013公务用车购置0.00 0.00
31019其他交通工具购置0.00 0.00
31020产权参股   
31099其他资本性支出0.00 0.00
304对企事业单位的补贴0.00 0.00
30401企业政策性补贴0.00 0.00
30402事业单位补贴0.00 0.00
30403财政贴息0.00 0.00
30499其他对企事业单位的补贴0.00 0.00
307债务利息支出0.00 0.00
30701国内债务付息0.00 0.00
30707国外债务付息0.00 0.00
399其他支出0.00 0.00
39906赠与0.00 0.00
39907贷款转贷   
39999其他支出   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆2015年  金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,202,413.821,157,913.8244,500.00
207文化体育与传媒支出1,078,835.181,034,335.1844,500.00
20701文化1,078,835.181,034,335.1844,500.00
2070102  一般行政管理事务44,500.000.0044,500.00
2070108  文化活动96,000.0096,000.000.00
2070109  群众文化938,335.18938,335.180.00
208社会保障和就业支出71,746.2071,746.200.00
20805行政事业单位离退休71,746.2071,746.200.00
2080502  事业单位离退休71,746.2071,746.200.00
210医疗卫生与计划生育支出20,405.8820,405.880.00
21005医疗保障20,405.8820,405.880.00
2100502  事业单位医疗20,405.8820,405.880.00
221住房保障支出31,426.5631,426.560.00
22102住房改革支出31,426.5631,426.560.00
2210201  住房公积金31,426.5631,426.560.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆2015年    金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

支出决算总表
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆2015年    金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,202,413.821,157,913.8244,500.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出1,078,835.181,034,335.1844,500.000.000.000.00
20701文化1,078,835.181,034,335.1844,500.000.000.000.00
2070102  一般行政管理事务44,500.000.0044,500.000.000.000.00
2070108  文化活动96,000.0096,000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化938,335.18938,335.180.000.000.000.00
208社会保障和就业支出71,746.2071,746.200.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休71,746.2071,746.200.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休71,746.2071,746.200.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出20,405.8820,405.880.000.000.000.00
21005医疗保障20,405.8820,405.880.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗20,405.8820,405.880.000.000.000.00
221住房保障支出31,426.5631,426.560.000.000.000.00
22102住房改革支出31,426.5631,426.560.000.000.000.00
2210201  住房公积金31,426.5631,426.560.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

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