郑州市上街区文化馆2015年决算公开情况说明
第一部分:上街区文化馆概况
一、上街区文化馆主要职责
郑州市上街区文化馆成立于1958年8月,现为国家一级标准文化馆。是负责全区组织开展公共群众文化活动的财政全供事业单位,现隶属于区文化广播电视新闻出版局。
文化馆事业编制6人。现有正式人员8人。馆内设有美术、音乐、书法、戏剧、舞蹈、摄影、文学、非物质文化遗产保护、少儿书画辅导等业务科室。
上街区文化馆主要职能:1、组织群众文化活动,繁荣群众文化事业;2、文化宣传、文化活动组织及相关培训;3、举办文化交流,进行业务指导;4、负责民族民间文化艺术保护和整理。
第二部分:上街区文化馆关于2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
区文化馆2015年收入总计120.24万元,支出总计120.24万元,与2014年相比,收、支总计各减少4.96万元,减少3.96%。主要原因:本年度无其他收入以及副科级正职领导减少一人所致。
二、收入决算情况说明
文化馆本年收入合计120.24万元,其中:财政拨款收入120.24万元,占100%;其他收入 零万元,同上年度相比减少1万元,减少100%。
三、支出决算情况说明
区文化馆本年支出合计120.24万元,其中:基本支出 115.79万元,占96.3%;项目支出4.45万元,占3.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区文化馆2015年财政拨款收支总决算120.24万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计减少4.96万元,减少3.96%。主要原因:本年度无其他收入以及副科级正职领导减少一人所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
区文化馆2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.08万元,支出决算为120.24万元,完成年初预算的123.86%。主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出(含群众文化支出93.83万元;文化活动支出4.45万元;一般行政管理事务支出9.65万元)107.88万元,占89.72%;
社会保障和就业支出7.17万元,占5.96%;
医疗卫生与计划生育支出2.04万元,占1.70%;
住房保障支出3.14万元,占2.61%;
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为82.83万元,支出决算107.88万元,完成年初预算的130.24%。决算数大于预算数的主要原因:增加了预增发工资以及全年组织大型文化活动较多所致。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为3.61万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的86.98%。决算数小于预算数的主要原因:2014年10月份有副科级正职领导减少一人所致。
(三)社会保障和就业(类)归口管理的事业单位离退休支出(款)。年初预算为5.51万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因:本年度退休人员增资。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗支出(款)。年初预算为5.14万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的39.69%。决算数小于预算数的主要原因:预算中计提了住院基金及副科级正职领导减少一人所致。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
区文化馆2015 年“三公”经费财政拨款支出预算2.32万元,支出决算为2.32万元,完成预算的100%,主要原因:主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.56万元,增加32%,主要原因:主要是本年度组织大型文化活动带来的交通费(租车费)以及为群众演员购买盒饭的费用。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费 1.82万元。文化馆有公务小轿车一辆(豫A-Z2860),未购置新的公务用车。本年度公务用车运行维护费1.82万元。
(三)公务接待费0.49万元,完成预算的10.04%,主要用于本年度参加省市纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年歌咏比赛活动群众演员盒饭支出。共接2批次、210人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。
决算数比 2014 年增加0.56万元,上升11.47%,主要原因:主要是本年度组织大型文化活动带来的交通费(租车费)以及为群众演员购买盒饭的费用。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
文化馆2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况。区文化馆2015年政府采购支出总额2.73万元,其中:政府采购货物支出2.55万元,政府采购服务支出0.18万元。
(二)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,文化馆共有国有资产182.26万元。其中通用设备数量49个,价值70.55万元;家具用具装具类数量33个,价值10.98万;专用设备33个,价值34.35万元;文物陈列品一套价值50万元;图书、档案17201个价值16.38万元。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,202,413.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 1,078,835.18 | 1,078,835.18 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 71,746.20 | 71,746.20 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 20,405.88 | 20,405.88 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 31,426.56 | 31,426.56 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,202,413.82 | 本年支出合计 | 53 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,202,413.82 | 1,202,413.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,078,835.18 | 1,078,835.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 1,078,835.18 | 1,078,835.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 44,500.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 938,335.18 | 938,335.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,746.20 | 71,746.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,746.20 | 71,746.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 71,746.20 | 71,746.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20,405.88 | 20,405.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 20,405.88 | 20,405.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 20,405.88 | 20,405.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31,426.56 | 31,426.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31,426.56 | 31,426.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31,426.56 | 31,426.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入支出决算总表 | |||||
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆 | 2015年 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,202,413.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 1,078,835.18 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 71,746.20 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 20,405.88 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 31,426.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,202,413.82 | 本年支出合计 | 52 | 1,202,413.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,202,413.82 | 总计 | 56 | 1,202,413.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23,200.00 | 0.00 | 18,250.00 | 0.00 | 18,250.00 | 4,950.00 |
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆 | 2015年 | 金额单位:元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,157,913.82 | 600,186.82 | 557,727.00 | |
301 | 工资福利支出 | 488,626.06 | 488,626.06 | |
30101 | 基本工资 | 130,880.00 | 130,880.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 249,668.00 | 249,668.00 | |
30103 | 奖金 | 21,544.00 | 21,544.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 86,534.06 | 86,534.06 | |
30105 | 伙食费 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 514,827.00 | 514,827.00 | |
30201 | 办公费 | 29,594.00 | 29,594.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 12,800.00 | 12,800.00 | |
30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30208 | 取暖费 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 30,561.00 | 30,561.00 | |
30214 | 租赁费 | 33,100.00 | 33,100.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 4,950.00 | 4,950.00 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 50,270.00 | 50,270.00 | |
30227 | 委托业务费 | 250,575.00 | 250,575.00 | |
30228 | 工会经费 | 6,012.00 | 6,012.00 | |
30229 | 福利费 | 4,315.00 | 4,315.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 18,250.00 | 18,250.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 111,560.76 | 111,560.76 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 71,746.20 | 71,746.20 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 8,388.00 | 8,388.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 31,426.56 | 31,426.56 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
309 | 基本建设支出 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 42,900.00 | 42,900.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 42,900.00 | 42,900.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,202,413.82 | 1,157,913.82 | 44,500.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,078,835.18 | 1,034,335.18 | 44,500.00 | ||
20701 | 文化 | 1,078,835.18 | 1,034,335.18 | 44,500.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 938,335.18 | 938,335.18 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,746.20 | 71,746.20 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,746.20 | 71,746.20 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 71,746.20 | 71,746.20 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20,405.88 | 20,405.88 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 20,405.88 | 20,405.88 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 20,405.88 | 20,405.88 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31,426.56 | 31,426.56 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31,426.56 | 31,426.56 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31,426.56 | 31,426.56 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
支出决算总表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区文化馆 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,202,413.82 | 1,157,913.82 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,078,835.18 | 1,034,335.18 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 1,078,835.18 | 1,034,335.18 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 938,335.18 | 938,335.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,746.20 | 71,746.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,746.20 | 71,746.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 71,746.20 | 71,746.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20,405.88 | 20,405.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 20,405.88 | 20,405.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 20,405.88 | 20,405.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31,426.56 | 31,426.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31,426.56 | 31,426.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31,426.56 | 31,426.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。