1、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处 | 2015年 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 53,879,046.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 28,170,246.62 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 158,400.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 3,570,860.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 45,000.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,399,265.53 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,729,539.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 92,855.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 26,078,438.38 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 2,316,046.50 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 606,128.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 215,828.43 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 57,449,906.91 | 本年支出合计 | 52 | 61,811,748.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 26,153,084.18 | 年末结转和结余 | 54 | 21,791,243.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 83,602,991.09 | 总计 | 56 | 83,602,991.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 57,449,906.91 | 53,879,046.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,860.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20,258,932.63 | 20,258,932.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16,054,328.74 | 16,054,328.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,758,388.41 | 8,758,388.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5,597,676.33 | 5,597,676.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 998,264.00 | 998,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 599,649.00 | 599,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 599,649.00 | 599,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 485,920.09 | 485,920.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 485,920.09 | 485,920.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 449,350.00 | 449,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 449,350.00 | 449,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 463,594.80 | 463,594.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 463,594.80 | 463,594.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2,006,090.00 | 2,006,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 12,310.00 | 12,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,993,780.00 | 1,993,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 158,400.00 | 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 158,400.00 | 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 158,400.00 | 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,349,265.53 | 2,399,265.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,752,597.88 | 802,597.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 102,753.50 | 102,753.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 699,844.38 | 699,844.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,080,508.05 | 1,080,508.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,080,508.05 | 1,080,508.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 24,951.60 | 24,951.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 扶持公共就业服务 | 24,951.60 | 24,951.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 491,208.00 | 491,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 491,208.00 | 491,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,729,539.63 | 1,729,539.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 49,919.00 | 49,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 49,919.00 | 49,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 514,364.43 | 514,364.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 514,364.43 | 514,364.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,165,256.20 | 1,165,256.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 1,165,256.20 | 1,165,256.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 92,855.00 | 92,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 92,855.00 | 92,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 69,955.00 | 69,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 22,900.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 26,078,438.38 | 26,078,438.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11,837,792.61 | 11,837,792.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 7,484,755.71 | 7,484,755.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 4,353,036.90 | 4,353,036.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,533,743.25 | 2,533,743.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,533,743.25 | 2,533,743.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,242,666.90 | 5,242,666.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,242,666.90 | 5,242,666.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,434,235.62 | 6,434,235.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,434,235.62 | 6,434,235.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2,316,046.50 | 2,316,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 194,346.50 | 194,346.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 194,346.50 | 194,346.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,121,700.00 | 2,121,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,121,700.00 | 2,121,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 606,128.00 | 606,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 606,128.00 | 606,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 606,128.00 | 606,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,815,301.24 | 194,441.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620,860.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,815,301.24 | 194,441.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620,860.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,815,301.24 | 194,441.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620,860.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
3、支出决算总表
支出决算总表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 61,811,748.09 | 18,671,804.70 | 43,139,943.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 28,170,246.62 | 8,758,388.41 | 19,411,858.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23,965,642.73 | 8,758,388.41 | 15,207,254.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,758,388.41 | 8,758,388.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,508,990.32 | 0.00 | 13,508,990.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 998,264.00 | 0.00 | 998,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 599,649.00 | 0.00 | 599,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 599,649.00 | 0.00 | 599,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 485,920.09 | 0.00 | 485,920.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 485,920.09 | 0.00 | 485,920.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 449,350.00 | 0.00 | 449,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 449,350.00 | 0.00 | 449,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 463,594.80 | 0.00 | 463,594.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 463,594.80 | 0.00 | 463,594.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2,006,090.00 | 0.00 | 2,006,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 12,310.00 | 0.00 | 12,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,993,780.00 | 0.00 | 1,993,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,399,265.53 | 1,208,213.15 | 1,191,052.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 802,597.88 | 102,753.50 | 699,844.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 102,753.50 | 102,753.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 699,844.38 | 0.00 | 699,844.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,080,508.05 | 1,080,508.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,080,508.05 | 1,080,508.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 24,951.60 | 24,951.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 扶持公共就业服务 | 24,951.60 | 24,951.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 491,208.00 | 0.00 | 491,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 491,208.00 | 0.00 | 491,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,729,539.63 | 514,364.43 | 1,215,175.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 49,919.00 | 0.00 | 49,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 49,919.00 | 0.00 | 49,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 514,364.43 | 514,364.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 514,364.43 | 514,364.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,165,256.20 | 0.00 | 1,165,256.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 1,165,256.20 | 0.00 | 1,165,256.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 92,855.00 | 69,955.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 92,855.00 | 69,955.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 69,955.00 | 69,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 26,078,438.38 | 7,514,755.71 | 18,563,682.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11,837,792.61 | 7,484,755.71 | 4,353,036.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 7,484,755.71 | 7,484,755.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 4,353,036.90 | 0.00 | 4,353,036.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,533,743.25 | 0.00 | 2,533,743.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,533,743.25 | 0.00 | 2,533,743.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,242,666.90 | 0.00 | 5,242,666.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,242,666.90 | 0.00 | 5,242,666.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,434,235.62 | 0.00 | 6,434,235.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,434,235.62 | 0.00 | 6,434,235.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2,316,046.50 | 0.00 | 2,316,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 194,346.50 | 0.00 | 194,346.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 194,346.50 | 0.00 | 194,346.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,121,700.00 | 0.00 | 2,121,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,121,700.00 | 0.00 | 2,121,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 606,128.00 | 606,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 606,128.00 | 606,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 606,128.00 | 606,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 215,828.43 | 0.00 | 215,828.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 215,828.43 | 0.00 | 215,828.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 215,828.43 | 0.00 | 215,828.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
4、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 53,879,046.91 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 26,882,408.13 | 26,882,408.13 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 158,400.00 | 158,400.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,399,265.53 | 2,399,265.53 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,729,539.63 | 1,729,539.63 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 92,855.00 | 92,855.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 26,078,438.38 | 26,078,438.38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 2,316,046.50 | 2,316,046.50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 606,128.00 | 606,128.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 194,441.24 | 194,441.24 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 53,879,046.91 | 本年支出合计 | 53 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处 | 2015 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 60,502,522.41 | 18,671,804.70 | 41,830,717.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 26,882,408.13 | 8,758,388.41 | 18,124,019.72 | ||
20101 | 人大事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20102 | 政协事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,677,804.24 | 8,758,388.41 | 13,919,415.83 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,758,388.41 | 8,758,388.41 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 12,221,151.83 | 0.00 | 12,221,151.83 | ||
2010303 | 机关服务 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 998,264.00 | 0.00 | 998,264.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
20107 | 税收事务 | 599,649.00 | 0.00 | 599,649.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 599,649.00 | 0.00 | 599,649.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 485,920.09 | 0.00 | 485,920.09 | ||
2011308 | 招商引资 | 485,920.09 | 0.00 | 485,920.09 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 449,350.00 | 0.00 | 449,350.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 449,350.00 | 0.00 | 449,350.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 463,594.80 | 0.00 | 463,594.80 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 463,594.80 | 0.00 | 463,594.80 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2,006,090.00 | 0.00 | 2,006,090.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 12,310.00 | 0.00 | 12,310.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,993,780.00 | 0.00 | 1,993,780.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | ||
20406 | 司法 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,399,265.53 | 1,208,213.15 | 1,191,052.38 | ||
20802 | 民政管理事务 | 802,597.88 | 102,753.50 | 699,844.38 | ||
2080201 | 行政运行 | 102,753.50 | 102,753.50 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 699,844.38 | 0.00 | 699,844.38 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,080,508.05 | 1,080,508.05 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,080,508.05 | 1,080,508.05 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 24,951.60 | 24,951.60 | 0.00 | ||
2080701 | 扶持公共就业服务 | 24,951.60 | 24,951.60 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 491,208.00 | 0.00 | 491,208.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 491,208.00 | 0.00 | 491,208.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,729,539.63 | 514,364.43 | 1,215,175.20 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 49,919.00 | 0.00 | 49,919.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 49,919.00 | 0.00 | 49,919.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 514,364.43 | 514,364.43 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 514,364.43 | 514,364.43 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,165,256.20 | 0.00 | 1,165,256.20 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 1,165,256.20 | 0.00 | 1,165,256.20 | ||
211 | 节能环保支出 | 92,855.00 | 69,955.00 | 22,900.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 92,855.00 | 69,955.00 | 22,900.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 69,955.00 | 69,955.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 26,078,438.38 | 7,514,755.71 | 18,563,682.67 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11,837,792.61 | 7,484,755.71 | 4,353,036.90 | ||
2120101 | 行政运行 | 7,484,755.71 | 7,484,755.71 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 4,353,036.90 | 0.00 | 4,353,036.90 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,533,743.25 | 0.00 | 2,533,743.25 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,533,743.25 | 0.00 | 2,533,743.25 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,242,666.90 | 0.00 | 5,242,666.90 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,242,666.90 | 0.00 | 5,242,666.90 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,434,235.62 | 0.00 | 6,434,235.62 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,434,235.62 | 0.00 | 6,434,235.62 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2,316,046.50 | 0.00 | 2,316,046.50 | ||
21506 | 安全生产监管 | 194,346.50 | 0.00 | 194,346.50 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 194,346.50 | 0.00 | 194,346.50 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,121,700.00 | 0.00 | 2,121,700.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,121,700.00 | 0.00 | 2,121,700.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 606,128.00 | 606,128.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 606,128.00 | 606,128.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 606,128.00 | 606,128.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 194,441.24 | 0.00 | 194,441.24 | ||
22999 | 其他支出 | 194,441.24 | 0.00 | 194,441.24 | ||
2299901 | 其他支出 | 194,441.24 | 0.00 | 194,441.24 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
6、公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处 | 2015年 | 金额单位:元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 18,671,804.70 | 5,787,984.13 | 12,883,820.57 | |
301 | 工资福利支出 | 3,702,563.43 | 3,702,563.43 | |
30101 | 基本工资 | 640,140.00 | 640,140.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,222,148.00 | 2,222,148.00 | |
30103 | 奖金 | 197,924.00 | 197,924.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 631,551.43 | 631,551.43 | |
30105 | 伙食费 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10,800.00 | 10,800.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 12,454,496.57 | 12,454,496.57 | |
30201 | 办公费 | 195,943.00 | 195,943.00 | |
30202 | 印刷费 | 1,620.00 | 1,620.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 2,618.46 | 2,618.46 | |
30205 | 水费 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
30206 | 电费 | 76,019.07 | 76,019.07 | |
30207 | 邮电费 | 121,668.00 | 121,668.00 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 151,964.80 | 151,964.80 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | |
30214 | 租赁费 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 3,220.00 | 3,220.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 8,940,397.00 | 8,940,397.00 | |
30227 | 委托业务费 | 2,851,854.24 | 2,851,854.24 | |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 1,692.00 | 1,692.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,085,420.70 | 2,085,420.70 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1,080,508.05 | 1,080,508.05 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 20,532.00 | 20,532.00 | |
30305 | 生活补助 | 108,972.65 | 108,972.65 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 875,408.00 | 875,408.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
309 | 基本建设支出 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 429,324.00 | 429,324.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 429,324.00 | 429,324.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
7、共预算财政拨款_三公_经费支出决算表
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
601,600.00 | 0.00 | 591,700.00 | 531,700.00 | 60,000.00 | 9,900.00 | ||||||
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。车辆购置费¥531700元为单位购置的洒水车费用,运行费为洒水车运行费。 |
8、基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
9、2015年度部门决算公开说明
一、部门主要职责及决算单位构成
1、主要职责
区中心路街道办事处为区人民政府派出机构,受区政府委托,行使政府管理职能。其主要职责是:
(一)负责组织本辖区开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市工作;
(二)负责街道行政执法中队的建设与管理;
(三)参与检查、督促新建设改建住宅区的公共建筑、市政建设配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督;
(四)组织实施上级党委和政府社会治安综合治理规划,开展治安保卫,人民调解工作;
(五)指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;
(六)开展便民利民的社区服务,帮助待业人员和再就业人员安置工作;
(七)兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作;
(八)开展计划生育、劳动和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作;
(九)维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;
(十)开展拥军优属,做好国防教育、民兵预备役和兵役工作;
(十一)负责辖区内的安全生产监督管理工作,配合有关部门做好防火救灾工作;
(十二)参与管理外来暂住流动人员;
(十三)领导街道经济工作;
(十四)向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;
(十五)办理区人民政府交办的事项。
2、内设机构
根据上述职责,区中心路街道办事处机关设3个综合性办公室。分别为党政办公室、社会治安综合治 理办公室、社会经济办公室。
(1)党政办公室:负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理等工作;协助办事处领导综合协调常务、政务工作;负责文秘、档案和行政后勤工作。
(2)社会治安综合治理办公室;负责综合治理、信访稳定、普法教育、依法治街等工作;指导、检查、督促辖区各单位治安综合治理工作;积极开展创建治安模范小区、文明楼院活动。
(3)社会经济办公室:负责制定发展街道经济规划;指导所属行业、居委、农村经济的改革,促进区街经济发展;研究解决辖区内有关方便群众生活的区域性、社会性问题。
3、人员情况
区中心路街道办事处编制共计55名,其中机关行政编制6名,其中,党工委书记1名,副书记2名,主任1名(兼党工委副书记),副主任2名,人民武装部长1名;
4、隶属事业单位
(一)郑州市上街区中心路街道办事处民政所
郑州市上街区中心路街道办事处民政所,机构规格股级。
1.主要职责
负责制定社区服务管理的有关规章制度,建立社区服务网络,完善社区服务体系;指导、督促、检查各社区服务站的工作,规范、推动社区服务事业的健康发展;负责基层政权建设;负责殡葬改革和殡葬管理;负责社会救济、社会福利、双拥优抚和城市居民最低生活保障金的发放;低收入家庭审核。
2.内设机构
根据上述职责和机构编制现状,区中心路街道办事处民政所不设内设机构。
3.人员编制
核定区中心路街道办事处民政所事业编制12名。经费供给形式为财政全额拨款。
(二)郑州市上街区中心路街道办事处计划生育办公室
郑州市上街区中心路街道办事处计划生育办公室,机构规格股级。
1.主要职责:
宣传有关计划生育的方针、政策、法律、法规;负责辖区计划生育管理与技术服务工作;实行流入人口与常住人口计划生育同管理同服务,做好流动人口信息交换工作,做好验证、登记、建卡、发放工作。依据《流动人口计划生育条例》,逐步完善“奖、优、免、扶、保、助”六位于一体的计划生育利益导向政策保障机制;开展性别比综合治理工作,打击非医学需要性别鉴定和选择性别终止妊娠犯罪行为。
2.内设机构
根据上述职责和机构编制现状,区中心路街道办事处计划生育办公室不设内设机构。
3.人员编制
核定区中心路街道办事处计划生育办公室事业编制13名。经费供给形式为财政全额拨款.
(三)郑州市上街区中心路街道办事处劳动保障事务所
郑州市上街区中心路街道办事处劳动保障事务所 ,机构规格股级。
1.主要职责:
负责本辖区社会保险的扩面工作;协助企业和失业保险的审核和发放工作;负责调查核实辖区内下岗、失业职工的生活和就业状况,并提供帮助;协助企业和劳动部门做好辖区离、退休人员养老金发放、管理服务工作和辖区内下岗、失业职工的推荐就业和转业(岗)培训工作等;负责调查核实辖区内农村劳动力转移就业情况,并做好农村劳动力转移就业前培训工作;为符合小额担保贷款的自主创业者提供小额担保贷款服务,并开展创业培训;做好辖区城乡居民养老保险、医疗保险参保工作。
2.内设机构
根据上述职责和机构编制现状,区中心路街道办事处劳动保障事务所不设内设机构。
3.人员编制
核定区中心路街道办事处劳动保障事务所事业编制13名。经费供给形式为财政全额拨款12名,经费自理1名.
(四)郑州市上街区中心路街道办事处统计信息中心
1.主要职责
负责辖区内的社会经济活动单位的清查工作,建立健全统计调查单位名录库,并做好名录库的动态维护;负责辖区内的农业、工业、贸易、服务业、固定资产投资等统计工作;负责辖区内第三产业个体抽样调查、居民家庭经济抽样调查工作及有关国情国力的调查任务;组织统计法律、法规的宣传和监督检查工作,协助统计局处理重大的统计违法事件。
2.内设机构
根据上述职责和机构编制现状,区中心路街道办事处统计信息中心不设内设机构。
3.人员编制
核定区中心路街道办事处统计信息中心事业编制11名。经费供给形式为财政全额拨款.
二、2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计 5744.99 万元,支出总计 6181.17 万元,年末结转结余2179.12万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 5744.99 万元,其中:财政拨款收入 5387.9 万元,其他收入 357.09 万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 6181.17 万元,其中:基本支出 1867.18 万元,占 30 %;项目支出 4313.99万元, 占 70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入5387.9万元,财政拨款支出6050.25万元,财政拨款结转结余1070.91万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 6050.25 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2688.24 万元,占 44.43 %;社会保障和就业支出239.93万元,占3.97%;医疗卫生和计划生育支出172.95万元,占2.86%,城乡社区支出2607.84万元,占43.1%,资源勘探信息等支出231.6万元,占3.83%;住房保障(类)支出 60.61 万元,占 1 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1867.18 万元,其中:人员经费 578.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1288.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款公务接待预算为 5 万元,支出决算为 0.99 万元,无因公出国出境费,公务接待费 0.99万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待12批次、300人次。2015年购置一辆洒水车,购置洒水车的费用为531700元,洒水车运行费为60000元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2015 年机关运行经费支出 1288.38 万元。
(二)政府采购支出情况。
2015 年政府采购支出总额 446.5万元,其中:政府采购货物支出 200.32 万元,政府采购工程支出218.13 万元,政府采购服务支出 28.05 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。