• 737407952/2016-00256
  • 上街区中心路街道办事处
  • 收入,支出,决算,部门决算
  • 2016-08-05
  • 2016-08-05
2015年中心办决算公开

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处
2015年

金额单位:元
收入支出

项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入153,879,046.91一、一般公共服务支出2928,170,246.62
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出32158,400.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入63,570,860.00六、科学技术支出3445,000.00

7
七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出362,399,265.53

9
九、医疗卫生与计划生育支出371,729,539.63

10
十、节能环保支出3892,855.00

11
十一、城乡社区支出3926,078,438.38

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出422,316,046.50

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出47606,128.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出49215,828.43

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计2457,449,906.91本年支出合计5261,811,748.09
    用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
    年初结转和结余2626,153,084.18     年末结转和结余5421,791,243.00

27

55
总计2883,602,991.09总计5683,602,991.09
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2、收入决算表

收入决算表
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处



2015年



金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计57,449,906.9153,879,046.910.000.000.000.003,570,860.00
201一般公共服务支出20,258,932.6320,258,932.630.000.000.000.000.00
20101人大事务50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
20102政协事务50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
2010202  一般行政管理事务50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务16,054,328.7416,054,328.740.000.000.000.000.00
2010301  行政运行8,758,388.418,758,388.410.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务5,597,676.335,597,676.330.000.000.000.000.00
2010303  机关服务700,000.00700,000.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务998,264.00998,264.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
2010502  一般行政管理事务100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
20107税收事务599,649.00599,649.000.000.000.000.000.00
2010708  协税护税599,649.00599,649.000.000.000.000.000.00
20113商贸事务485,920.09485,920.090.000.000.000.000.00
2011308  招商引资485,920.09485,920.090.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务449,350.00449,350.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务449,350.00449,350.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务463,594.80463,594.800.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务463,594.80463,594.800.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出2,006,090.002,006,090.000.000.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务12,310.0012,310.000.000.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出1,993,780.001,993,780.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出158,400.00158,400.000.000.000.000.000.00
20406司法158,400.00158,400.000.000.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务158,400.00158,400.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出45,000.0045,000.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及45,000.0045,000.000.000.000.000.000.00
2060702  科普活动45,000.0045,000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出4,349,265.532,399,265.530.000.000.000.001,950,000.00
20802民政管理事务2,752,597.88802,597.880.000.000.000.001,950,000.00
2080201  行政运行102,753.50102,753.500.000.000.000.000.00
2080202  一般行政管理事务699,844.38699,844.380.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设1,950,000.000.000.000.000.000.001,950,000.00
20805行政事业单位离退休1,080,508.051,080,508.050.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休1,080,508.051,080,508.050.000.000.000.000.00
20807就业补助24,951.6024,951.600.000.000.000.000.00
2080701  扶持公共就业服务24,951.6024,951.600.000.000.000.000.00
20810社会福利491,208.00491,208.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利491,208.00491,208.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出1,729,539.631,729,539.630.000.000.000.000.00
21001医疗卫生与计划生育管理事务49,919.0049,919.000.000.000.000.000.00
2100102  一般行政管理事务49,919.0049,919.000.000.000.000.000.00
21005医疗保障514,364.43514,364.430.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗514,364.43514,364.430.000.000.000.000.00
21007计划生育事务1,165,256.201,165,256.200.000.000.000.000.00
2100717  计划生育服务1,165,256.201,165,256.200.000.000.000.000.00
211节能环保支出92,855.0092,855.000.000.000.000.000.00
21101环境保护管理事务92,855.0092,855.000.000.000.000.000.00
2110101  行政运行69,955.0069,955.000.000.000.000.000.00
2110102  一般行政管理事务22,900.0022,900.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出26,078,438.3826,078,438.380.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务11,837,792.6111,837,792.610.000.000.000.000.00
2120101  行政运行7,484,755.717,484,755.710.000.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务4,353,036.904,353,036.900.000.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理30,000.0030,000.000.000.000.000.000.00
2120201  城乡社区规划与管理30,000.0030,000.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施2,533,743.252,533,743.250.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出2,533,743.252,533,743.250.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生5,242,666.905,242,666.900.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生5,242,666.905,242,666.900.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出6,434,235.626,434,235.620.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出6,434,235.626,434,235.620.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出2,316,046.502,316,046.500.000.000.000.000.00
21506安全生产监管194,346.50194,346.500.000.000.000.000.00
2150602  一般行政管理事务194,346.50194,346.500.000.000.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出2,121,700.002,121,700.000.000.000.000.000.00
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出2,121,700.002,121,700.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出606,128.00606,128.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出606,128.00606,128.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金606,128.00606,128.000.000.000.000.000.00
229其他支出1,815,301.24194,441.240.000.000.000.001,620,860.00
22999其他支出1,815,301.24194,441.240.000.000.000.001,620,860.00
2299901  其他支出1,815,301.24194,441.240.000.000.000.001,620,860.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3、支出决算总表





支出决算总表




编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处


2015年



金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计61,811,748.0918,671,804.7043,139,943.390.000.000.00
201一般公共服务支出28,170,246.628,758,388.4119,411,858.210.000.000.00
20101人大事务50,000.000.0050,000.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务50,000.000.0050,000.000.000.000.00
20102政协事务50,000.000.0050,000.000.000.000.00
2010202  一般行政管理事务50,000.000.0050,000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务23,965,642.738,758,388.4115,207,254.320.000.000.00
2010301  行政运行8,758,388.418,758,388.410.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务13,508,990.320.0013,508,990.320.000.000.00
2010303  机关服务700,000.000.00700,000.000.000.000.00
2010308  信访事务998,264.000.00998,264.000.000.000.00
20105统计信息事务100,000.000.00100,000.000.000.000.00
2010502  一般行政管理事务100,000.000.00100,000.000.000.000.00
20107税收事务599,649.000.00599,649.000.000.000.00
2010708  协税护税599,649.000.00599,649.000.000.000.00
20113商贸事务485,920.090.00485,920.090.000.000.00
2011308  招商引资485,920.090.00485,920.090.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务449,350.000.00449,350.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务449,350.000.00449,350.000.000.000.00
20133宣传事务463,594.800.00463,594.800.000.000.00
2013302  一般行政管理事务463,594.800.00463,594.800.000.000.00
20136其他共产党事务支出2,006,090.000.002,006,090.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务12,310.000.0012,310.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出1,993,780.000.001,993,780.000.000.000.00
204公共安全支出158,400.000.00158,400.000.000.000.00
20406司法158,400.000.00158,400.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务158,400.000.00158,400.000.000.000.00
206科学技术支出45,000.000.0045,000.000.000.000.00
20607科学技术普及45,000.000.0045,000.000.000.000.00
2060702  科普活动45,000.000.0045,000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,399,265.531,208,213.151,191,052.380.000.000.00
20802民政管理事务802,597.88102,753.50699,844.380.000.000.00
2080201  行政运行102,753.50102,753.500.000.000.000.00
2080202  一般行政管理事务699,844.380.00699,844.380.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,080,508.051,080,508.050.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休1,080,508.051,080,508.050.000.000.000.00
20807就业补助24,951.6024,951.600.000.000.000.00
2080701  扶持公共就业服务24,951.6024,951.600.000.000.000.00
20810社会福利491,208.000.00491,208.000.000.000.00
2081002  老年福利491,208.000.00491,208.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出1,729,539.63514,364.431,215,175.200.000.000.00
21001医疗卫生与计划生育管理事务49,919.000.0049,919.000.000.000.00
2100102  一般行政管理事务49,919.000.0049,919.000.000.000.00
21005医疗保障514,364.43514,364.430.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗514,364.43514,364.430.000.000.000.00
21007计划生育事务1,165,256.200.001,165,256.200.000.000.00
2100717  计划生育服务1,165,256.200.001,165,256.200.000.000.00
211节能环保支出92,855.0069,955.0022,900.000.000.000.00
21101环境保护管理事务92,855.0069,955.0022,900.000.000.000.00
2110101  行政运行69,955.0069,955.000.000.000.000.00
2110102  一般行政管理事务22,900.000.0022,900.000.000.000.00
212城乡社区支出26,078,438.387,514,755.7118,563,682.670.000.000.00
21201城乡社区管理事务11,837,792.617,484,755.714,353,036.900.000.000.00
2120101  行政运行7,484,755.717,484,755.710.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务4,353,036.900.004,353,036.900.000.000.00
21202城乡社区规划与管理30,000.0030,000.000.000.000.000.00
2120201  城乡社区规划与管理30,000.0030,000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施2,533,743.250.002,533,743.250.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出2,533,743.250.002,533,743.250.000.000.00
21205城乡社区环境卫生5,242,666.900.005,242,666.900.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生5,242,666.900.005,242,666.900.000.000.00
21299其他城乡社区支出6,434,235.620.006,434,235.620.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出6,434,235.620.006,434,235.620.000.000.00
215资源勘探信息等支出2,316,046.500.002,316,046.500.000.000.00
21506安全生产监管194,346.500.00194,346.500.000.000.00
2150602  一般行政管理事务194,346.500.00194,346.500.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出2,121,700.000.002,121,700.000.000.000.00
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出2,121,700.000.002,121,700.000.000.000.00
221住房保障支出606,128.00606,128.000.000.000.000.00
22102住房改革支出606,128.00606,128.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金606,128.00606,128.000.000.000.000.00
229其他支出215,828.430.00215,828.430.000.000.00
22999其他支出215,828.430.00215,828.430.000.000.00
2299901  其他支出215,828.430.00215,828.430.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处

2015年


金额单位:元
收     入支     出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款153,879,046.91一、一般公共服务支出3026,882,408.1326,882,408.130.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出33158,400.00158,400.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出3545,000.0045,000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出372,399,265.532,399,265.530.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出381,729,539.631,729,539.630.00

10
十、节能环保支出3992,855.0092,855.000.00

11
十一、城乡社区支出4026,078,438.3826,078,438.380.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出432,316,046.502,316,046.500.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出48606,128.00606,128.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出50194,441.24194,441.240.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2453,879,046.91本年支出合计53


年初财政拨款结转和结余25
年末结转和结余54


一、一般公共预算财政拨款26

55


二、政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计29
合计58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处2015
金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计60,502,522.4118,671,804.7041,830,717.71
201一般公共服务支出26,882,408.138,758,388.4118,124,019.72
20101人大事务50,000.000.0050,000.00
2010102  一般行政管理事务50,000.000.0050,000.00
20102政协事务50,000.000.0050,000.00
2010202  一般行政管理事务50,000.000.0050,000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务22,677,804.248,758,388.4113,919,415.83
2010301  行政运行8,758,388.418,758,388.410.00
2010302  一般行政管理事务12,221,151.830.0012,221,151.83
2010303  机关服务700,000.000.00700,000.00
2010308  信访事务998,264.000.00998,264.00
20105统计信息事务100,000.000.00100,000.00
2010502  一般行政管理事务100,000.000.00100,000.00
20107税收事务599,649.000.00599,649.00
2010708  协税护税599,649.000.00599,649.00
20113商贸事务485,920.090.00485,920.09
2011308  招商引资485,920.090.00485,920.09
20131党委办公厅(室)及相关机构事务449,350.000.00449,350.00
2013102  一般行政管理事务449,350.000.00449,350.00
20133宣传事务463,594.800.00463,594.80
2013302  一般行政管理事务463,594.800.00463,594.80
20136其他共产党事务支出2,006,090.000.002,006,090.00
2013602  一般行政管理事务12,310.000.0012,310.00
2013699  其他共产党事务支出1,993,780.000.001,993,780.00
204公共安全支出158,400.000.00158,400.00
20406司法158,400.000.00158,400.00
2040602  一般行政管理事务158,400.000.00158,400.00
206科学技术支出45,000.000.0045,000.00
20607科学技术普及45,000.000.0045,000.00
2060702  科普活动45,000.000.0045,000.00
208社会保障和就业支出2,399,265.531,208,213.151,191,052.38
20802民政管理事务802,597.88102,753.50699,844.38
2080201  行政运行102,753.50102,753.500.00
2080202  一般行政管理事务699,844.380.00699,844.38
20805行政事业单位离退休1,080,508.051,080,508.050.00
2080501  归口管理的行政单位离退休1,080,508.051,080,508.050.00
20807就业补助24,951.6024,951.600.00
2080701  扶持公共就业服务24,951.6024,951.600.00
20810社会福利491,208.000.00491,208.00
2081002  老年福利491,208.000.00491,208.00
210医疗卫生与计划生育支出1,729,539.63514,364.431,215,175.20
21001医疗卫生与计划生育管理事务49,919.000.0049,919.00
2100102  一般行政管理事务49,919.000.0049,919.00
21005医疗保障514,364.43514,364.430.00
2100501  行政单位医疗514,364.43514,364.430.00
21007计划生育事务1,165,256.200.001,165,256.20
2100717  计划生育服务1,165,256.200.001,165,256.20
211节能环保支出92,855.0069,955.0022,900.00
21101环境保护管理事务92,855.0069,955.0022,900.00
2110101  行政运行69,955.0069,955.000.00
2110102  一般行政管理事务22,900.000.0022,900.00
212城乡社区支出26,078,438.387,514,755.7118,563,682.67
21201城乡社区管理事务11,837,792.617,484,755.714,353,036.90
2120101  行政运行7,484,755.717,484,755.710.00
2120102  一般行政管理事务4,353,036.900.004,353,036.90
21202城乡社区规划与管理30,000.0030,000.000.00
2120201  城乡社区规划与管理30,000.0030,000.000.00
21203城乡社区公共设施2,533,743.250.002,533,743.25
2120399  其他城乡社区公共设施支出2,533,743.250.002,533,743.25
21205城乡社区环境卫生5,242,666.900.005,242,666.90
2120501  城乡社区环境卫生5,242,666.900.005,242,666.90
21299其他城乡社区支出6,434,235.620.006,434,235.62
2129999  其他城乡社区支出6,434,235.620.006,434,235.62
215资源勘探信息等支出2,316,046.500.002,316,046.50
21506安全生产监管194,346.500.00194,346.50
2150602  一般行政管理事务194,346.500.00194,346.50
21508支持中小企业发展和管理支出2,121,700.000.002,121,700.00
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出2,121,700.000.002,121,700.00
221住房保障支出606,128.00606,128.000.00
22102住房改革支出606,128.00606,128.000.00
2210201  住房公积金606,128.00606,128.000.00
229其他支出194,441.240.00194,441.24
22999其他支出194,441.240.00194,441.24
2299901  其他支出194,441.240.00194,441.24
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


6、公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处
2015年
金额单位:元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计18,671,804.705,787,984.1312,883,820.57
301工资福利支出3,702,563.433,702,563.43
30101基本工资640,140.00640,140.00
30102津贴补贴2,222,148.002,222,148.00
30103奖金197,924.00197,924.00
30104社会保障缴费631,551.43631,551.43
30105伙食费


30106伙食补助费0.000.00
30107绩效工资0.000.00
30199其他工资福利支出10,800.0010,800.00
302商品和服务支出12,454,496.57
12,454,496.57
30201办公费195,943.00
195,943.00
30202印刷费1,620.00
1,620.00
30203咨询费0.00
0.00
30204手续费2,618.46
2,618.46
30205水费11,500.00
11,500.00
30206电费76,019.07
76,019.07
30207邮电费121,668.00
121,668.00
30208取暖费0.00
0.00
30209物业管理费151,964.80
151,964.80
30211差旅费0.00
0.00
30212因公出国(境)费用0.00
0.00
30213维修(护)费0.00
0.00
30214租赁费96,000.00
96,000.00
30215会议费0.00
0.00
30216培训费3,220.00
3,220.00
30217公务接待费0.00
0.00
30218专用材料费0.00
0.00
30224被装购置费0.00
0.00
30225专用燃料费0.00
0.00
30226劳务费8,940,397.00
8,940,397.00
30227委托业务费2,851,854.24
2,851,854.24
30228工会经费0.00
0.00
30229福利费0.00
0.00
30231公务用车运行维护费0.00
0.00
30239其他交通费用0.00
0.00
30240税金及附加费用1,692.00
1,692.00
30299其他商品和服务支出0.00
0.00
303对个人和家庭的补助2,085,420.702,085,420.70
30301离休费0.000.00
30302退休费1,080,508.051,080,508.05
30303退职(役)费0.000.00
30304抚恤金20,532.0020,532.00
30305生活补助108,972.65108,972.65
30306救济费0.000.00
30307医疗费0.000.00
30308助学金0.000.00
30309奖励金0.000.00
30310生产补贴0.000.00
30311住房公积金875,408.00875,408.00
30312提租补贴0.000.00
30313购房补贴0.000.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.000.00
309基本建设支出


30901房屋建筑物购建


30902办公设备购置


30903专用设备购置


30905基础设施建设


30906大型修缮


30907信息网络及软件购置更新


30908物资储备


30913公务用车购置


30919其他交通工具购置


30999其他基本建设支出


310其他资本性支出0.00
0.00
31001房屋建筑物购建0.00
0.00
31002办公设备购置0.00
0.00
31003专用设备购置0.00
0.00
31005基础设施建设0.00
0.00
31006大型修缮0.00
0.00
31007信息网络及软件购置更新0.00
0.00
31008物资储备0.00
0.00
31009土地补偿0.00
0.00
31010安置补助0.00
0.00
31011地上附着物和青苗补偿0.00
0.00
31012拆迁补偿0.00
0.00
31013公务用车购置0.00
0.00
31019其他交通工具购置0.00
0.00
31020产权参股


31099其他资本性支出0.00
0.00
304对企事业单位的补贴429,324.00
429,324.00
30401企业政策性补贴429,324.00
429,324.00
30402事业单位补贴0.00
0.00
30403财政贴息0.00
0.00
30499其他对企事业单位的补贴0.00
0.00
307债务利息支出0.00
0.00
30701国内债务付息0.00
0.00
30707国外债务付息0.00
0.00
399其他支出0.00
0.00
39906赠与0.00
0.00
39907贷款转贷


39999其他支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


7、共预算财政拨款_三公_经费支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处



2015年




金额单位:元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






601,600.000.00591,700.00531,700.0060,000.009,900.00
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。车辆购置费¥531700元为单位购置的洒水车费用,运行费为洒水车运行费。


8、基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区中心路街道办事处


2015年



金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


9、2015年度部门决算公开说明


一、部门主要职责及决算单位构成

1、主要职责

区中心路街道办事处为区人民政府派出机构,受区政府委托,行使政府管理职能。其主要职责是:

(一)负责组织本辖区开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市工作;

(二)负责街道行政执法中队的建设与管理;

(三)参与检查、督促新建设改建住宅区的公共建筑、市政建设配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督;

(四)组织实施上级党委和政府社会治安综合治理规划,开展治安保卫,人民调解工作;

(五)指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;

(六)开展便民利民的社区服务,帮助待业人员和再就业人员安置工作;

(七)兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作;

(八)开展计划生育、劳动和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作;

(九)维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;

(十)开展拥军优属,做好国防教育、民兵预备役和兵役工作;

(十一)负责辖区内的安全生产监督管理工作,配合有关部门做好防火救灾工作;

(十二)参与管理外来暂住流动人员;

(十三)领导街道经济工作;

(十四)向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;

(十五)办理区人民政府交办的事项。

2、内设机构

根据上述职责,区中心路街道办事处机关设3个综合性办公室。分别为党政办公室、社会治安综合治  理办公室、社会经济办公室。

(1)党政办公室:负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理等工作;协助办事处领导综合协调常务、政务工作;负责文秘、档案和行政后勤工作。

(2)社会治安综合治理办公室;负责综合治理、信访稳定、普法教育、依法治街等工作;指导、检查、督促辖区各单位治安综合治理工作;积极开展创建治安模范小区、文明楼院活动。

(3)社会经济办公室:负责制定发展街道经济规划;指导所属行业、居委、农村经济的改革,促进区街经济发展;研究解决辖区内有关方便群众生活的区域性、社会性问题。

3、人员情况

区中心路街道办事处编制共计55名,其中机关行政编制6名,其中,党工委书记1名,副书记2名,主任1名(兼党工委副书记),副主任2名,人民武装部长1名;

4、隶属事业单位

(一)郑州市上街区中心路街道办事处民政所

郑州市上街区中心路街道办事处民政所,机构规格股级。

    1.主要职责

    负责制定社区服务管理的有关规章制度,建立社区服务网络,完善社区服务体系;指导、督促、检查各社区服务站的工作,规范、推动社区服务事业的健康发展;负责基层政权建设;负责殡葬改革和殡葬管理;负责社会救济、社会福利、双拥优抚和城市居民最低生活保障金的发放;低收入家庭审核。

    2.内设机构

    根据上述职责和机构编制现状,区中心路街道办事处民政所不设内设机构。

    3.人员编制

    核定区中心路街道办事处民政所事业编制12名。经费供给形式为财政全额拨款。

   (二)郑州市上街区中心路街道办事处计划生育办公室 

    郑州市上街区中心路街道办事处计划生育办公室,机构规格股级。

     1.主要职责:

    宣传有关计划生育的方针、政策、法律、法规;负责辖区计划生育管理与技术服务工作;实行流入人口与常住人口计划生育同管理同服务,做好流动人口信息交换工作,做好验证、登记、建卡、发放工作。依据《流动人口计划生育条例》,逐步完善“奖、优、免、扶、保、助”六位于一体的计划生育利益导向政策保障机制;开展性别比综合治理工作,打击非医学需要性别鉴定和选择性别终止妊娠犯罪行为。

    2.内设机构

   根据上述职责和机构编制现状,区中心路街道办事处计划生育办公室不设内设机构。

    3.人员编制

    核定区中心路街道办事处计划生育办公室事业编制13名。经费供给形式为财政全额拨款.

 

   (三)郑州市上街区中心路街道办事处劳动保障事务所

     郑州市上街区中心路街道办事处劳动保障事务所 ,机构规格股级。

    1.主要职责:

    负责本辖区社会保险的扩面工作;协助企业和失业保险的审核和发放工作;负责调查核实辖区内下岗、失业职工的生活和就业状况,并提供帮助;协助企业和劳动部门做好辖区离、退休人员养老金发放、管理服务工作和辖区内下岗、失业职工的推荐就业和转业(岗)培训工作等;负责调查核实辖区内农村劳动力转移就业情况,并做好农村劳动力转移就业前培训工作;为符合小额担保贷款的自主创业者提供小额担保贷款服务,并开展创业培训;做好辖区城乡居民养老保险、医疗保险参保工作。    

    2.内设机构

    根据上述职责和机构编制现状,区中心路街道办事处劳动保障事务所不设内设机构。

    3.人员编制

    核定区中心路街道办事处劳动保障事务所事业编制13名。经费供给形式为财政全额拨款12名,经费自理1名.

 

   (四)郑州市上街区中心路街道办事处统计信息中心

    1.主要职责

    负责辖区内的社会经济活动单位的清查工作,建立健全统计调查单位名录库,并做好名录库的动态维护;负责辖区内的农业、工业、贸易、服务业、固定资产投资等统计工作;负责辖区内第三产业个体抽样调查、居民家庭经济抽样调查工作及有关国情国力的调查任务;组织统计法律、法规的宣传和监督检查工作,协助统计局处理重大的统计违法事件。

    2.内设机构

    根据上述职责和机构编制现状,区中心路街道办事处统计信息中心不设内设机构。

    3.人员编制

    核定区中心路街道办事处统计信息中心事业编制11名。经费供给形式为财政全额拨款.

 

 

 

二、2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计 5744.99 万元,支出总计 6181.17 万元,年末结转结余2179.12万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5744.99 万元,其中:财政拨款收入 5387.9 万元,其他收入 357.09 万元

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6181.17 万元,其中:基本支出  1867.18 万元,占 30 %;项目支出 4313.99万元, 占 70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入5387.9万元,财政拨款支出6050.25万元,财政拨款结转结余1070.91万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 6050.25  万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2688.24 万元,占 44.43 %;社会保障和就业支出239.93万元,占3.97%;医疗卫生和计划生育支出172.95万元,占2.86%,城乡社区支出2607.84万元,占43.1%,资源勘探信息等支出231.6万元,占3.83%;住房保障(类)支出 60.61 万元,占 1 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1867.18 万元,其中:人员经费 578.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1288.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款公务接待预算为 5 万元,支出决算为 0.99 万元,无因公出国出境费,公务接待费 0.99万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待12批次300人次。2015年购置一辆洒水车,购置洒水车的费用为531700元,洒水车运行费为60000元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出 1288.38 万元。

(二)政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额 446.5万元,其中:政府采购货物支出 200.32 万元,政府采购工程支出218.13 万元,政府采购服务支出 28.05 万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 


 


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