• 005253197/2016-00069
  • 上街区城市管理执法局
  • 综合,部门决算
  • 2016-09-21
  • 2016-09-21
绿化队决算说明公开



 

 

 

财政拨款收入支出决算总表





编制单位:河南省郑州市上街区园林绿化队 2015年   金额单位:元
收     入支     出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款115,073,356.30一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
 3 三、国防支出320.000.000.00
 4 四、公共安全支出330.000.000.00
 5 五、教育支出340.000.000.00
 6 六、科学技术支出350.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出360.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出37747,521.50747,521.500.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3880,093.8580,093.850.00
 10 十、节能环保支出390.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出4014,132,669.1514,132,669.150.00
 12 十二、农林水支出410.000.000.00
 13 十三、交通运输支出420.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出440.000.000.00
 16 十六、金融支出450.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出460.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
 19 十九、住房保障支出48113,071.80113,071.800.00
 20 二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
 21 二十一、其他支出500.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出510.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2415,073,356.30本年支出合计53   
年初财政拨款结转和结余25 年末结转和结余54   
一、一般公共预算财政拨款26  55   
二、政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
合计29 合计58   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





收入决算表




编制单位:河南省郑州市上街区园林绿化队 2015年    金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计15,465,592.3015,073,356.300.000.000.000.00392,236.00
208社会保障和就业支出747,521.50747,521.500.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休747,521.50747,521.500.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休747,521.50747,521.500.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出80,093.8580,093.850.000.000.000.000.00
21005医疗保障80,093.8580,093.850.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗80,093.8580,093.850.000.000.000.000.00
212城乡社区支出14,524,905.1514,132,669.150.000.000.000.00392,236.00
21201城乡社区管理事务2,577,824.412,577,824.410.000.000.000.000.00
2120101  行政运行2,256,142.382,256,142.380.000.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务321,682.03321,682.030.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生11,947,080.7411,554,844.740.000.000.000.00392,236.00
2120501  城乡社区环境卫生11,947,080.7411,554,844.740.000.000.000.00392,236.00
221住房保障支出113,071.80113,071.800.000.000.000.000.00
22102住房改革支出113,071.80113,071.800.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金113,071.80113,071.800.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


收入支出决算总表


编制单位:河南省郑州市上街区园林绿化队2015年  金额单位:元
收入支出  
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入115,073,356.30一、一般公共服务支出290.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入6392,236.00六、科学技术支出340.00
 7 七、文化体育与传媒支出350.00
 8 八、社会保障和就业支出36747,521.50
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3780,093.85
 10 十、节能环保支出380.00
 11 十一、城乡社区支出3914,513,689.93
 12 十二、农林水支出400.00
 13 十三、交通运输支出410.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商业服务业等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地区支出450.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出47113,071.80
 20 二十、粮油物资储备支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、债务还本支出500.00
 23 二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计2415,465,592.30本年支出合计5215,454,377.08
    用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
    年初结转和结余260.00     年末结转和结余5411,215.22
 27  55 
总计2815,465,592.30总计5615,465,592.30
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表





编制单位:河南省郑州市上街区园林绿化队   2015年     金额单位:元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
      48,558.840.0046,958.840.0046,958.841,600.00
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:河南省郑州市上街区园林绿化队2015年 金额单位:元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计3,196,829.532,644,038.32552,791.21
301工资福利支出1,691,413.171,691,413.17 
30101基本工资420,934.00420,934.00 
30102津贴补贴880,687.00880,687.00 
30103奖金86,222.0086,222.00 
30104社会保障缴费303,570.17303,570.17 
30105伙食费   
30106伙食补助费0.000.00 
30107绩效工资0.000.00 
30199其他工资福利支出0.000.00 
302商品和服务支出507,091.21 507,091.21
30201办公费23,121.40 23,121.40
30202印刷费0.00 0.00
30203咨询费8,000.00 8,000.00
30204手续费3,492.00 3,492.00
30205水费0.00 0.00
30206电费26,024.33 26,024.33
30207邮电费14,827.00 14,827.00
30208取暖费48,370.00 48,370.00
30209物业管理费0.00 0.00
30211差旅费0.00 0.00
30212因公出国(境)费用0.00 0.00
30213维修(护)费211,800.00 211,800.00
30214租赁费55,639.20 55,639.20
30215会议费0.00 0.00
30216培训费1,980.00 1,980.00
30217公务接待费1,600.00 1,600.00
30218专用材料费3,370.00 3,370.00
30224被装购置费0.00 0.00
30225专用燃料费0.00 0.00
30226劳务费51,736.94 51,736.94
30227委托业务费0.00 0.00
30228工会经费20,693.28 20,693.28
30229福利费30,263.00 30,263.00
30231公务用车运行维护费6,174.06 6,174.06
30239其他交通费用0.00 0.00
30240税金及附加费用0.00 0.00
30299其他商品和服务支出0.00 0.00
303对个人和家庭的补助952,625.15952,625.15 
30301离休费0.000.00 
30302退休费747,521.50747,521.50 
30303退职(役)费0.000.00 
30304抚恤金8,688.008,688.00 
30305生活补助0.000.00 
30306救济费0.000.00 
30307医疗费80,093.8580,093.85 
30308助学金0.000.00 
30309奖励金3,250.003,250.00 
30310生产补贴0.000.00 
30311住房公积金113,071.80113,071.80 
30312提租补贴0.000.00 
30313购房补贴0.000.00 
30399其他对个人和家庭的补助支出0.000.00 
309基本建设支出   
30901房屋建筑物购建   
30902办公设备购置   
30903专用设备购置   
30905基础设施建设   
30906大型修缮   
30907信息网络及软件购置更新   
30908物资储备   
30913公务用车购置   
30919其他交通工具购置   
30999其他基本建设支出   
310其他资本性支出45,700.00 45,700.00
31001房屋建筑物购建0.00 0.00
31002办公设备购置45,700.00 45,700.00
31003专用设备购置0.00 0.00
31005基础设施建设0.00 0.00
31006大型修缮0.00 0.00
31007信息网络及软件购置更新0.00 0.00
31008物资储备0.00 0.00
31009土地补偿0.00 0.00
31010安置补助0.00 0.00
31011地上附着物和青苗补偿0.00 0.00
31012拆迁补偿0.00 0.00
31013公务用车购置0.00 0.00
31019其他交通工具购置0.00 0.00
31020产权参股   
31099其他资本性支出0.00 0.00
304对企事业单位的补贴0.00 0.00
30401企业政策性补贴0.00 0.00
30402事业单位补贴0.00 0.00
30403财政贴息0.00 0.00
30499其他对企事业单位的补贴0.00 0.00
307债务利息支出0.00 0.00
30701国内债务付息0.00 0.00
30707国外债务付息0.00 0.00
399其他支出0.00 0.00
39906赠与0.00 0.00
39907贷款转贷   
39999其他支出   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


编制单位:河南省郑州市上街区园林绿化队2015年  金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计15,073,356.303,196,829.5311,876,526.77
208社会保障和就业支出747,521.50747,521.500.00
20805行政事业单位离退休747,521.50747,521.500.00
2080502  事业单位离退休747,521.50747,521.500.00
210医疗卫生与计划生育支出80,093.8580,093.850.00
21005医疗保障80,093.8580,093.850.00
2100502  事业单位医疗80,093.8580,093.850.00
212城乡社区支出14,132,669.152,256,142.3811,876,526.77
21201城乡社区管理事务2,577,824.412,256,142.38321,682.03
2120101  行政运行2,256,142.382,256,142.380.00
2120102  一般行政管理事务321,682.030.00321,682.03
21205城乡社区环境卫生11,554,844.740.0011,554,844.74
2120501  城乡社区环境卫生11,554,844.740.0011,554,844.74
221住房保障支出113,071.80113,071.800.00
22102住房改革支出113,071.80113,071.800.00
2210201  住房公积金113,071.80113,071.800.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


编制单位:河南省郑州市上街区园林绿化队2015年  金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计15,073,356.303,196,829.5311,876,526.77
208社会保障和就业支出747,521.50747,521.500.00
20805行政事业单位离退休747,521.50747,521.500.00
2080502  事业单位离退休747,521.50747,521.500.00
210医疗卫生与计划生育支出80,093.8580,093.850.00
21005医疗保障80,093.8580,093.850.00
2100502  事业单位医疗80,093.8580,093.850.00
212城乡社区支出14,132,669.152,256,142.3811,876,526.77
21201城乡社区管理事务2,577,824.412,256,142.38321,682.03
2120101  行政运行2,256,142.382,256,142.380.00
2120102  一般行政管理事务321,682.030.00321,682.03
21205城乡社区环境卫生11,554,844.740.0011,554,844.74
2120501  城乡社区环境卫生11,554,844.740.0011,554,844.74
221住房保障支出113,071.80113,071.800.00
22102住房改革支出113,071.80113,071.800.00
2210201  住房公积金113,071.80113,071.800.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




编制单位:河南省郑州市上街区园林绿化队2015年    金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 





支出决算总表




编制单位:河南省郑州市上街区园林绿化队2015年    金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计15,454,377.083,196,829.5312,257,547.550.000.000.00
208社会保障和就业支出747,521.50747,521.500.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休747,521.50747,521.500.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休747,521.50747,521.500.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出80,093.8580,093.850.000.000.000.00
21005医疗保障80,093.8580,093.850.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗80,093.8580,093.850.000.000.000.00
212城乡社区支出14,513,689.932,256,142.3812,257,547.550.000.000.00
21201城乡社区管理事务2,577,824.412,256,142.38321,682.030.000.000.00
2120101  行政运行2,256,142.382,256,142.380.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务321,682.030.00321,682.030.000.000.00
21205城乡社区环境卫生11,935,865.520.0011,935,865.520.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生11,935,865.520.0011,935,865.520.000.000.00
221住房保障支出113,071.80113,071.800.000.000.000.00
22102住房改革支出113,071.80113,071.800.000.000.000.00
2210201  住房公积金113,071.80113,071.800.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

区园林绿化队2015年度

部门决算公开说明

   

一、 单位基本情况:

上街区园林绿化队为股级事业单位,经费实行全额拨款,隶属于区城市管理执法局。其主要职责是:

为园林绿地美化城市环境提供服务。城市园林绿地系统规划 城市园林绿地管理与维护 城市园林绿地建设 城市园林绿化工程设计 城市公园工程设计 城市绿地工程设计城市广场工程设计

二、上街区园林绿化队2015年度部门决算说明  

(一)收入总计1546.56万元,包括:

1、区级财政拨款收入1507.34万元。

2、其中其他收入39.22万元。

3、项目支出结转和结余1.12万元。

(二)支出总计1546.56万元,包括:

基本支出319.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出225.61万元,对个人和家庭的补助支出94.06万元,商品和服务支出1155.48万元。

(三)、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度公共预算区级财政拨款支出1507.34万元,按支出功能分类科目分,包括行政运行支出225.61万元,城乡社区环境卫生支出1155.48万元,事业单位离退休支出74.75万元,医疗卫生支出8.01万元,一般行政管理事务32.17万元,住房公积金11.31万元。

1、行政运行225.61万元,包括:人员经费支出170.34万元,公用经费55.28万元,主要是保障单位的正常工作运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、城乡社区环境卫生支出1155.48万元,主要用于单位对公共绿地的养护与管理。

3、事业单位离退休支出74.75万元,主要用于单位退休人员的各项支出。

4、医疗卫生支出8.01万元,主要是职工医疗支出保险支出。

5、一般行政管理事务支出32.17万元,主要用于单位对公共绿地的养护与管养。

6、住房公积金支出11.31万元,主要用于单位职工的住房保障支出。

7、政府采购支出共计415607.3元,其中包括购置生产机具200000元、车辆维修161100元、车辆保险8807.3元、购置办公设备45700元等支出。

8、固定资产5214388.37元、其中包括土地房屋148万元、通用设备283万元、专用设备103万元等。

(四)、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出56.66万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费56.38万元,其中公务用车运行维护费4.8万元,无公务用车购置.

一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入””等以外的收入。

四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 2016年9月20日


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