上街区物价检查所
2015年决算公开情况说明
一、物价检查所机构情况
上街区物价检查所(区价格认证中心),机构为副科级规格,核定事业编制10名,其中部门领导职数1名(所长1名)。经费供给形式为财政全额拨款。
二、主要工作职责
1、认真宣传、贯彻、执行好党和国家价格方针、政策及价格法律、法规、规章、规定;
2、负责开展市场价格监督检查,规范市场价格行为,禁止价格欺诈,依法查处价格违法行为;
3、负责政府定价、政府指导价商品及服务价格执行情况检查;
4、负责行政事业性、经营服务性收费检查,依法治理乱收费;
5、负责价格干预措施、价格紧急措施执行情况检查;
6、依法推行明码标价制度;
7、负责对价格违法单位的立案、调查、取证、呈报、送达、罚款收缴、结(销)案和案卷归档工作;
8、负责价格复议、诉讼案件的应诉工作;
9、负责受理公民、法人或者其他组织对价格违法行为的举报、咨询及查处工作;
10、负责开展价格政策法规宣传、价格诚信建设、价格三级监督网络建设等价格公共服务;
11、负责涉案物品价格鉴定工作;
12、完成上级及领导交办的任务。
三、单位内部科室设置情况
1、办公室
负责组织协调日常政务工作;拟定机关工作制度;负责会议组织、信访、催办、查办、电文、档案、机要、保密、安全保卫及后勤服务工作;负责价格法规宣传、信息上报;承担案审会秘书工作;负责卫生、创建督导;完成领导交办工作。
2、检查一科
认真宣传、贯彻、执行好党和国家价格方针、政策及价格法律、法规、规章、规定;负责开展市场价格监督检查,规范市场价格行为,禁止价格欺诈,依法查处价格违法行为;负责价格干预措施、价格紧急措施执行情况检查;依法推行明码标价制度;负责政府定价、政府指导价商品及服务价格执行情况检查;完成领导交办工作。
3、检查二科
认真宣传、贯彻、执行好党和国家价格方针、政策及价格法律、法规、规章、规定;负责行政事业性、经营服务性收费检查,依法治理乱收费;负责对价格违法单位的立案、调查、取证、呈报、送达、罚款收缴、结(销)案和案卷归档工作;负责价格复议、诉讼案件的应诉工作;完成领导交办工作。
4、检查三科
认真宣传、贯彻、执行好党和国家价格方针、政策及价格法律、法规、规章、规定;负责开展市场价格巡查,制止价格违法苗头隐患;负责开展价格诚信建设、价格三级监督网络建设、价格网格化管理工作等价格公共服务;完成领导交办工作。
5、价格举报中心
认真宣传、贯彻、执行好党和国家价格方针、政策及价格法律、法规、规章、规定;负责受理公民、法人或者其他组织对价格违法行为的举报、咨询及查处工作;负责价格咨询、举报系统平台建设工作;完成领导交办的工作。
6、价格认证中心
负责涉案物品价格鉴定工作;完成领导交办工作。
四、决算公开具体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
区物价检查所2015年收收入总计68.37万元,支出共计68.37万元,与2014年相比,收支总计各增加1.14万元,增长2%,主要原因是单位人员变动。其中一般公共服务支出61.73万元,医疗卫生与计划生育支出2.8万元,住房保障支出3.84万元,支出总计68.37万元。
(二)收入决算情况说明
2015年收部门收入合计68.37万元,其中财政拨款收入:68.37万元,占100%。上级补助收入0万元,事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
(三)支出决算情况说明
2015年一般公共服务支出58.37万元,占85.4%;项目支出10万元,占14.6%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
区物价检查所2015年财政拨款收支总决算68.37万元,与2014年相比,收支总计各增加1.14万元,增长2%,主要原因是单位人员变动。
(五)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款0万元,支出0万元,与上年相比无变化。
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
区物价检查所2015年一般公共预算财政拨款支出68.37万元,年初预算为64.03万元,支出决算为68.73 万元,完成年初预算的107.3%。主要用于以下方面:一般公共服务支出 61.73 万元,占90.3%;医疗卫生和计划生育支出2.8万元,占4.1%住房保障支出3.84万元,占5.6%。
(一)一般公共服务财政事务。年初预算为55.55万元,支出决算为61.73万元,完成年初预算的111.1%。决算数大于预算数的主要原因:增加了预增发工资。
(二)住房保障支出住房改革支出3.84万元。年初预算为3.84万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的100%。
(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共财政预算拨款基本支出52.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出6万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与上年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、政府采购支出情况
区物价检查所2015年政府采购支出总额5.66万元。其中:政府采购货物支出1.08万元,政府采购服务支出4.58万元。
2、国有资产占用情况
截止2015年12月31日,物价检查所共有国有资产12.55万元。一是通用设备数量33个,价值11.4万元;二是家具用具装具数量22个,价值1.15万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金 。
2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
郑州市上街区物价检查所
2016年8月29日
财政拨款收入 支出决算总表 | |||||||
编制单位:河南省郑州市上街区物价检查所 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 683,740.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 617,264.56 | 617,264.56 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 28,032.20 | 28,032.20 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 38,443.68 | 38,443.68 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 683,740.44 | 本年支出合计 | 53 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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收入决算表 | ||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区物价检查所 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 683,740.44 | 683,740.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 617,264.56 | 617,264.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 617,264.56 | 617,264.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 617,264.56 | 617,264.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,032.20 | 28,032.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 28,032.20 | 28,032.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 28,032.20 | 28,032.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 38,443.68 | 38,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38,443.68 | 38,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38,443.68 | 38,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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收入支出决算总表 | |||||
编制单位:河南省郑州市上街区物价检查所 | 2015年 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 683,740.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 617,264.56 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 28,032.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 38,443.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 683,740.44 | 本年支出合计 | 52 | 683,740.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 300,000.00 | 年末结转和结余 | 54 | 300,000.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 983,740.44 | 总计 | 56 | 983,740.44 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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编制单位:河南省郑州市上街区物价检查所 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位:河南省郑州市上街区物价检查所 | 2015年 | 金额单位:元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 583,740.44 | 523,700.10 | 60,040.34 | |
301 | 工资福利支出 | 457,224.22 | 457,224.22 | |
30101 | 基本工资 | 93,720.00 | 93,720.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 330,141.00 | 330,141.00 | |
30103 | 奖金 | 26,697.00 | 26,697.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 6,666.22 | 6,666.22 | |
30105 | 伙食费 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 60,040.34 | 60,040.34 | |
30201 | 办公费 | 20,061.60 | 20,061.60 | |
30202 | 印刷费 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 5,906.74 | 5,906.74 | |
30207 | 邮电费 | 9,110.00 | 9,110.00 | |
30208 | 取暖费 | 12,320.00 | 12,320.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 6,408.00 | 6,408.00 | |
30229 | 福利费 | 2,434.00 | 2,434.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 66,475.88 | 66,475.88 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 28,032.20 | 28,032.20 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 38,443.68 | 38,443.68 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
309 | 基本建设支出 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:河南省郑州市上街区物价检查所 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 683,740.44 | 583,740.44 | 100,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 617,264.56 | 517,264.56 | 100,000.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 617,264.56 | 517,264.56 | 100,000.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 617,264.56 | 517,264.56 | 100,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,032.20 | 28,032.20 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 28,032.20 | 28,032.20 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 28,032.20 | 28,032.20 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 38,443.68 | 38,443.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38,443.68 | 38,443.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38,443.68 | 38,443.68 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区物价检查所 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
支出决算总表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区物价检查所 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 683,740.44 | 583,740.44 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 617,264.56 | 517,264.56 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 617,264.56 | 517,264.56 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 617,264.56 | 517,264.56 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,032.20 | 28,032.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 28,032.20 | 28,032.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 28,032.20 | 28,032.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 38,443.68 | 38,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38,443.68 | 38,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38,443.68 | 38,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |