• 005253779/2016-00174
  • 上街区文化广电新闻出版局
  • 财政资金,部门决算,上街区文化广电新闻出版局
  • 2016-09-21
  • 2016-09-21
上街区文化广电新闻出版局2015年决算公开情况说明

一、部门主要职责及单位构成

(一)主要职能:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,具体落实中央、省、市关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权、旅游业、文物事业的方针、政策和区委、区政府的有关指示。

2、负责制定并指导、监督实施全区文化艺术、广播电视、新闻出版事业、旅游业、文物事业产业发展规划;全区文化广电新闻出版体制改革工作。

3、负责全区文化市场综合执法活动;组织协调查处非法活动和非法出版物;承担全区“扫黄打非”工作。

4、负责全区文化广电新闻出版宣传管理工作做;组织制定宣传教育规划和方案;指导、协调全区文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动;指导所属媒体的新闻宣传工作。

5、负责全区图书馆事业,研究、指导图书文献资源的建设、开发和利用,组织推动图书馆事业标准化、现代化建设

6、监管全区新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行);组织查处违规出版物和违法违纪出版活动;负责全区著作权的监管,组织查处著作权侵权案件。

7、规划、指导文化艺术、广播电视、新闻出版重点设施建设。

8、管理全区文物调查、保护、抢救、发掘、研究、处境、宣传等业务工作。

9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

上街区文化广电新闻出版局为正科级行政单位,经费实行全额预算管理,下辖有区广播站、区电视台、区有线电视台、区图书馆、区文化馆、区文化市场综合执法大队事业二级单位6个,其中文化市场综合执法大队、文化馆为独立核算单位。

二、上街区文化广电新闻出版局2015年度部门决算说明  

(一)收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计616.31万元,支出总计616.31万元,与2014年相比,收、支减少26.30%。主要原因:文物相关费用支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计616.31万元,其中:财政拨款收入608.82万元,占98.78%;其他收入7.49万元,占1.22%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计612.31万元,其中:基本支出441.72万元,占72.14%;项目支出170.59万元,占27.86%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算608.82万元。2014 年财政拨款收支总决算803.8万元,相比减少24.26%。主要原因:全年文物相关费用减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.61万元,支出决算为441.72万元,完成年初预算的123.87%。主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为429.73万元,支出决算为434.4万元,完成年初预算的101%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:增加了预增发工资。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为17.36万元,支出决算为15.38万元,完成年初预算的88.59%。未完成预算数的主要原因:人员减少及预算数预估偏大。

3、社会保障和就业。年初预算为38.27万元,支出决算为47.44万元,完成年初预算的123.96%。决算数大于预算数的主要原因:原事业单位影剧院改制增加相关费用。

4、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为23.22万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的46.47%。决算数小于预算数的主要原因:预算中计提了住院基金。

5、城乡社区事务支出,为政府性基金拨款支出。年初预算为150万元,支出决算为100.16万元,完成年初预算的66.77%。未完成预算数的主要原因:该项资金为文物钻探支出,只能根据上年数预估,存在偏差。

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.38万元,完成预算的38%,主要原因:主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年上浮29%,主要原因:全年文物、文化检查接待较上年增加。具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务用车购置及运行费 0万元。

3、公务接待费0.38万元,完成预算的38%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出, 全年接待6批次,累计人数 30余次人。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150万元,支出决算为100.16万元,完成预算的66.77%。未完成预算数的主要原因:此项费用为文物钻探费,根据上年支出预估数,今年支出较上年下降。

(八)其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。2015年政府采购总额180.34万元,其中:政府采购货物27.34万元,政府采购服务53万元,政府采购工程100万。

2、国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,共有国有资产797.66万元。一是房屋4340.43平方,价值425.55万元;二是家具用具装具类数量372.11万。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

收入支出决算总表
编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2015年  金额单位:元
收入支出  
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入16,088,246.43一、一般公共服务支出290.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入674,886.00六、科学技术支出340.00
 7 七、文化体育与传媒支出354,378,898.00
 8 八、社会保障和就业支出36474,379.74
 9 九、医疗卫生与计划生育支出37114,441.81
 10 十、节能环保支出380.00
 11 十一、城乡社区支出391,001,576.00
 12 十二、农林水支出400.00
 13 十三、交通运输支出410.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商业服务业等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地区支出450.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出47153,836.88
 20 二十、粮油物资储备支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、债务还本支出500.00
 23 二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计246,163,132.43本年支出合计526,123,132.43
    用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
    年初结转和结余260.00     年末结转和结余5440,000.00
 27  55 
总计286,163,132.43总计566,163,132.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2015年   金额单位:元
收     入支     出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款15,086,670.43一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款21,001,576.00二、外交支出310.000.000.00
 3 三、国防支出320.000.000.00
 4 四、公共安全支出330.000.000.00
 5 五、教育支出340.000.000.00
 6 六、科学技术支出350.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出364,344,012.004,344,012.000.00
 8 八、社会保障和就业支出37474,379.74474,379.740.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出38114,441.81114,441.810.00
 10 十、节能环保支出390.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出401,001,576.000.001,001,576.00
 12 十二、农林水支出410.000.000.00
 13 十三、交通运输支出420.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出440.000.000.00
 16 十六、金融支出450.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出460.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
 19 十九、住房保障支出48153,836.88153,836.880.00
 20 二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
 21 二十一、其他支出500.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出510.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计246,088,246.43本年支出合计53   
年初财政拨款结转和结余25 年末结转和结余54   
一、一般公共预算财政拨款26  55   
二、政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
合计29 合计58   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 2015年    金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计6,163,132.436,088,246.430.000.000.000.0074,886.00
207文化体育与传媒支出4,418,898.004,344,012.000.000.000.000.0074,886.00
20701文化657,609.68657,609.680.000.000.000.000.00
2070101  行政运行6,639.006,639.000.000.000.000.000.00
2070102  一般行政管理事务23,999.0623,999.060.000.000.000.000.00
2070104  图书馆596,171.62596,171.620.000.000.000.000.00
2070107  艺术表演团体16,000.0016,000.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化4,000.004,000.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化支出10,800.0010,800.000.000.000.000.000.00
20702文物582,355.53547,469.530.000.000.000.0034,886.00
2070202  一般行政管理事务64,860.0029,974.000.000.000.000.0034,886.00
2070204  文物保护517,495.53517,495.530.000.000.000.000.00
20704广播影视3,111,732.793,071,732.790.000.000.000.0040,000.00
2070401  行政运行1,233,862.361,233,862.360.000.000.000.000.00
2070402  一般行政管理事务40,000.000.000.000.000.000.0040,000.00
2070405  电视299,987.68299,987.680.000.000.000.000.00
2070406  电影607,187.75607,187.750.000.000.000.000.00
2070499  其他广播影视支出930,695.00930,695.000.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出67,200.0067,200.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出67,200.0067,200.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出474,379.74474,379.740.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休474,379.74474,379.740.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休453,445.92453,445.920.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休20,933.8220,933.820.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出114,441.81114,441.810.000.000.000.000.00
21005医疗保障114,441.81114,441.810.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗47,080.0247,080.020.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗67,361.7967,361.790.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,001,576.001,001,576.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,001,576.001,001,576.000.000.000.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出1,001,576.001,001,576.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出153,836.88153,836.880.000.000.000.000.00
22102住房改革支出153,836.88153,836.880.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金153,836.88153,836.880.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 2015年     金额单位:元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
      #######0.000.000.000.003,799.00

 注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2015年 金额单位:元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计4,417,201.843,932,748.84484,453.00
301工资福利支出2,861,472.202,861,472.20 
30101基本工资604,412.50604,412.50 
30102津贴补贴1,303,808.001,303,808.00 
30103奖金0.000.00 
30104社会保障缴费487,204.70487,204.70 
30105伙食费   
30106伙食补助费0.000.00 
30107绩效工资232,791.80232,791.80 
30199其他工资福利支出233,255.20233,255.20 
302商品和服务支出478,865.00 478,865.00
30201办公费100,901.40 100,901.40
30202印刷费0.00 0.00
30203咨询费0.00 0.00
30204手续费1,496.00 1,496.00
30205水费10,327.00 10,327.00
30206电费153,344.10 153,344.10
30207邮电费17,860.00 17,860.00
30208取暖费58,184.00 58,184.00
30209物业管理费0.00 0.00
30211差旅费4,098.50 4,098.50
30212因公出国(境)费用0.00 0.00
30213维修(护)费20,910.00 20,910.00
30214租赁费0.00 0.00
30215会议费15,480.00 15,480.00
30216培训费5,690.00 5,690.00
30217公务接待费2,758.00 2,758.00
30218专用材料费0.00 0.00
30224被装购置费0.00 0.00
30225专用燃料费0.00 0.00
30226劳务费4,796.00 4,796.00
30227委托业务费0.00 0.00
30228工会经费28,911.00 28,911.00
30229福利费0.00 0.00
30231公务用车运行维护费0.00 0.00
30239其他交通费用0.00 0.00
30240税金及附加费用0.00 0.00
30299其他商品和服务支出54,109.00 54,109.00
303对个人和家庭的补助1,071,276.641,071,276.64 
30301离休费79,377.8279,377.82 
30302退休费395,001.92395,001.92 
30303退职(役)费0.000.00 
30304抚恤金0.000.00 
30305生活补助332,818.02332,818.02 
30306救济费0.000.00 
30307医疗费0.000.00 
30308助学金0.000.00 
30309奖励金5,620.005,620.00 
30310生产补贴0.000.00 
30311住房公积金258,458.88258,458.88 
30312提租补贴0.000.00 
30313购房补贴0.000.00 
30399其他对个人和家庭的补助支出0.000.00 
309基本建设支出   
30901房屋建筑物购建   
30902办公设备购置   
30903专用设备购置   
30905基础设施建设   
30906大型修缮   
30907信息网络及软件购置更新   
30908物资储备   
30913公务用车购置   
30919其他交通工具购置   
30999其他基本建设支出   
310其他资本性支出5,588.00 5,588.00
31001房屋建筑物购建0.00 0.00
31002办公设备购置5,588.00 5,588.00
31003专用设备购置0.00 0.00
31005基础设施建设0.00 0.00
31006大型修缮0.00 0.00
31007信息网络及软件购置更新0.00 0.00
31008物资储备0.00 0.00
31009土地补偿0.00 0.00
31010安置补助0.00 0.00
31011地上附着物和青苗补偿0.00 0.00
31012拆迁补偿0.00 0.00
31013公务用车购置0.00 0.00
31019其他交通工具购置0.00 0.00
31020产权参股   
31099其他资本性支出0.00 0.00
304对企事业单位的补贴0.00 0.00
30401企业政策性补贴0.00 0.00
30402事业单位补贴0.00 0.00
30403财政贴息0.00 0.00
30499其他对企事业单位的补贴0.00 0.00
307债务利息支出0.00 0.00
30701国内债务付息0.00 0.00
30707国外债务付息0.00 0.00
399其他支出0.00 0.00
39906赠与0.00 0.00
39907贷款转贷   
39999其他支出   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2015年  金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计5,086,670.434,417,201.84669,468.59
207文化体育与传媒支出4,344,012.003,674,543.41669,468.59
20701文化657,609.68602,810.6254,799.06
2070101  行政运行6,639.006,639.000.00
2070102  一般行政管理事务23,999.060.0023,999.06
2070104  图书馆596,171.62596,171.620.00
2070107  艺术表演团体16,000.000.0016,000.00
2070109  群众文化4,000.000.004,000.00
2070199  其他文化支出10,800.000.0010,800.00
20702文物547,469.530.00547,469.53
2070202  一般行政管理事务29,974.000.0029,974.00
2070204  文物保护517,495.530.00517,495.53
20704广播影视3,071,732.793,071,732.790.00
2070401  行政运行1,233,862.361,233,862.360.00
2070405  电视299,987.68299,987.680.00
2070406  电影607,187.75607,187.750.00
2070499  其他广播影视支出930,695.00930,695.000.00
20799其他文化体育与传媒支出67,200.000.0067,200.00
2079999  其他文化体育与传媒支出67,200.000.0067,200.00
208社会保障和就业支出474,379.74474,379.740.00
20805行政事业单位离退休474,379.74474,379.740.00
2080501  归口管理的行政单位离退休453,445.92453,445.920.00
2080502  事业单位离退休20,933.8220,933.820.00
210医疗卫生与计划生育支出114,441.81114,441.810.00
21005医疗保障114,441.81114,441.810.00
2100501  行政单位医疗47,080.0247,080.020.00
2100502  事业单位医疗67,361.7967,361.790.00
221住房保障支出153,836.88153,836.880.00
22102住房改革支出153,836.88153,836.880.00
2210201  住房公积金153,836.88153,836.880.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2015年    金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.001,001,576.001,001,576.000.001,001,576.000.00
212城乡社区支出0.001,001,576.001,001,576.000.001,001,576.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.001,001,576.001,001,576.000.001,001,576.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出0.001,001,576.001,001,576.000.001,001,576.000.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

支出决算总表
编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2015年    金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计6,123,132.434,417,201.841,705,930.590.000.000.00
207文化体育与传媒支出4,378,898.003,674,543.41704,354.590.000.000.00
20701文化657,609.68602,810.6254,799.060.000.000.00
2070101  行政运行6,639.006,639.000.000.000.000.00
2070102  一般行政管理事务23,999.060.0023,999.060.000.000.00
2070104  图书馆596,171.62596,171.620.000.000.000.00
2070107  艺术表演团体16,000.000.0016,000.000.000.000.00
2070109  群众文化4,000.000.004,000.000.000.000.00
2070199  其他文化支出10,800.000.0010,800.000.000.000.00
20702文物582,355.530.00582,355.530.000.000.00
2070202  一般行政管理事务64,860.000.0064,860.000.000.000.00
2070204  文物保护517,495.530.00517,495.530.000.000.00
20704广播影视3,071,732.793,071,732.790.000.000.000.00
2070401  行政运行1,233,862.361,233,862.360.000.000.000.00
2070405  电视299,987.68299,987.680.000.000.000.00
2070406  电影607,187.75607,187.750.000.000.000.00
2070499  其他广播影视支出930,695.00930,695.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出67,200.000.0067,200.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出67,200.000.0067,200.000.000.000.00
208社会保障和就业支出474,379.74474,379.740.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休474,379.74474,379.740.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休453,445.92453,445.920.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休20,933.8220,933.820.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出114,441.81114,441.810.000.000.000.00
21005医疗保障114,441.81114,441.810.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗47,080.0247,080.020.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗67,361.7967,361.790.000.000.000.00
212城乡社区支出1,001,576.000.001,001,576.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,001,576.000.001,001,576.000.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出1,001,576.000.001,001,576.000.000.000.00
221住房保障支出153,836.88153,836.880.000.000.000.00
22102住房改革支出153,836.88153,836.880.000.000.000.00
2210201  住房公积金153,836.88153,836.880.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

主办单位:郑州市上街区人民政府办公室 地址:中心路132号 邮编:450041