上街区城市管理执法局2015年决算公开说明
一:年度部门预算执行情况
1:收入都实行了财政预算管理或财政专户管理,支出按预算或经审批追加后执行。
2:做到了按先个人、后公用、再专项的支出顺序安排预算,既确保了个人部分按政策足额兑现,又为单位正常运转和各项事业协调发展提供了资金保障。
3:部门预算的严肃性和约束力不断加强,超预算、无预算、变更预算支出得到有效控制。
4:部门预算与政府采购、收支两条线、国库集中支付、行政事业单位国有资产管理改革配套运行,整体推进,同时加强对部门预算执行情况的监督检查,从而有效促进了部门预算管理的规范化、科学化和制度化。
二:收入来源说明
1:财政拨款收入。
三:支出说明
1:教育支出1174万元,基础建设支出470万元、土地补偿及其他704万元、
2:社会保障和就业支出151万元,为归口管理的行政单位离退休人员工资146万元、事业单位离退休自筹人员工资5万元、
3:医疗卫生与计划生育支出42万元,为行政单位医疗支出42万元、
4:节能环保支出61万元,为污染防治排污费大型修缮支出61万元、
5: 城乡社区支出4117万元,为城乡社区管理事务1498万元(其中行政运行支出953万元,一般行政管理事务支出544万元,城管执法1万元)、城乡社区公共设施支出740万元(全区路灯电费、公共设施维修维护费)、城乡社区环境卫生1879万元(道理清扫及垃圾清运、环卫节费用)
6:住房公积金支出59万元为职工住房公积金。
四:“三公”经费决算说明
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定能做到合理控制开支。
1:公务接待费支出为正常公务招待、
2:公务用车支出(不包括生产车辆)为非车改车辆的燃料、保险及维修费用。
郑州市上街区城市管理执法局
2016年09月22日
城管局2015年收入支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 栏次 | 栏次 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 10035.63 | 一、一般公共服务 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 1205.05 | |
其中:政府性基金 | 2 | 4002.37 | 二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 1205.05 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 8905.37 | ||
其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 1174.22 | 其中:财政拨款 | 64 | 8905.37 | |
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | 4002 | ||
五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 44 | 150.91 | 四、经营支出 | 67 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 9 | 九、医疗卫生 | 45 | 42.14 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||
非本级财政拨款 | 10 | 十、节能环保 | 46 | 61.16 | 69 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 8193.95 | 支出经济分类 | 70 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 428.82 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 10110.42 | ||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 969.37 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 4959.05 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 180 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 59.15 | 其他资本性支出 | 79 | 4002 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | |||||
本年收入合计 | 24 | 10054.09 | 本年支出合计 | 83 | 10110.42 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
上年结转和结余 | 26 | 147.21 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转和结余 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
项目支出结转和结余 | 29 | 147.21 | 其他 | 88 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 年末结转和结余 | 89 | 90.87 | ||||
经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | |||||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | 90.87 | |||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | ||||||
35 | 经营结余 | 94 | ||||||
合计 | 36 | 10201.29 | 合计 | 95 | 10201.29 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:河南省郑州市上街区城市管理执法局 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 60,332,530.32 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40,023,729.32 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 11,742,185.20 | 11,742,185.20 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,509,739.53 | 1,509,739.53 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 421,439.95 | 421,439.95 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 611,600.00 | 611,600.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 81,191,601.22 | 41,167,871.90 | 40,023,729.32 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 4,288,207.26 | 4,288,207.26 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 591,486.48 | 591,486.48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 100,356,259.64 | 本年支出合计 | 53 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
收入支出决算总表 | |||||
编制单位:河南省郑州市上街区城市管理执法局 | 2015年 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 100,356,259.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 11,742,185.20 |
六、其他收入 | 6 | 184,593.20 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,509,739.53 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 421,439.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 611,600.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 81,939,545.41 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4,288,207.26 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 591,486.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 100,540,852.84 | 本年支出合计 | 52 | 101,104,203.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,472,091.72 | 年末结转和结余 | 54 | 908,740.73 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 102,012,944.56 | 总计 | 56 | 102,012,944.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区城市管理执法局 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
499,315.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 475,000.00 | 24,315.00 | ||||||
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位:河南省郑州市上街区城市管理执法局 | 2015年 | 金额单位:元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 12,050,491.82 | 9,693,735.82 | 2,356,756.00 | |
301 | 工资福利支出 | 7,575,733.81 | 7,575,733.81 | |
30101 | 基本工资 | 2,351,955.00 | 2,351,955.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,490,724.00 | 3,490,724.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 1,015,839.81 | 1,015,839.81 | |
30105 | 伙食费 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 717,215.00 | 717,215.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,356,756.00 | 2,356,756.00 | |
30201 | 办公费 | 394,769.81 | 394,769.81 | |
30202 | 印刷费 | 6,060.00 | 6,060.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 28,671.45 | 28,671.45 | |
30206 | 电费 | 71,209.74 | 71,209.74 | |
30207 | 邮电费 | 143,844.00 | 143,844.00 | |
30208 | 取暖费 | 199,892.00 | 199,892.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 63,570.00 | 63,570.00 | |
30214 | 租赁费 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 24,315.00 | 24,315.00 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 61,100.00 | 61,100.00 | |
30227 | 委托业务费 | 663,850.00 | 663,850.00 | |
30228 | 工会经费 | 104,359.00 | 104,359.00 | |
30229 | 福利费 | 41,665.00 | 41,665.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 475,000.00 | 475,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 42,500.00 | 42,500.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,118,002.01 | 2,118,002.01 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1,509,739.53 | 1,509,739.53 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 16,776.00 | 16,776.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 591,486.48 | 591,486.48 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
309 | 基本建设支出 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:河南省郑州市上街区城市管理执法局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 60,332,530.32 | 12,050,491.82 | 48,282,038.50 | |||
205 | 教育支出 | 11,742,185.20 | 0.00 | 11,742,185.20 | ||
20503 | 职业教育 | 11,742,185.20 | 0.00 | 11,742,185.20 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 4,699,842.60 | 0.00 | 4,699,842.60 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 7,042,342.60 | 0.00 | 7,042,342.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,509,739.53 | 1,509,739.53 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,509,739.53 | 1,509,739.53 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,509,739.53 | 1,509,739.53 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 421,439.95 | 421,439.95 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 421,439.95 | 421,439.95 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 421,439.95 | 421,439.95 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 611,600.00 | 0.00 | 611,600.00 | ||
21103 | 污染防治 | 611,600.00 | 0.00 | 611,600.00 | ||
2110301 | 大气 | 611,600.00 | 0.00 | 611,600.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 41,167,871.90 | 9,527,825.86 | 31,640,046.04 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 14,976,823.75 | 9,527,825.86 | 5,448,997.89 | ||
2120101 | 行政运行 | 9,527,825.86 | 9,527,825.86 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 5,443,997.89 | 0.00 | 5,443,997.89 | ||
2120104 | 城管执法 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7,400,060.62 | 0.00 | 7,400,060.62 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,400,060.62 | 0.00 | 7,400,060.62 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 18,790,987.53 | 0.00 | 18,790,987.53 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18,790,987.53 | 0.00 | 18,790,987.53 | ||
213 | 农林水支出 | 4,288,207.26 | 0.00 | 4,288,207.26 | ||
21302 | 林业 | 4,288,207.26 | 0.00 | 4,288,207.26 | ||
2130205 | 森林培育 | 4,288,207.26 | 0.00 | 4,288,207.26 | ||
221 | 住房保障支出 | 591,486.48 | 591,486.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 591,486.48 | 591,486.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 591,486.48 | 591,486.48 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区城市管理执法局 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 40,023,729.32 | 40,023,729.32 | 0.00 | 40,023,729.32 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 40,023,729.32 | 40,023,729.32 | 0.00 | 40,023,729.32 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 9,266,903.57 | 9,266,903.57 | 0.00 | 9,266,903.57 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 8,713,800.00 | 8,713,800.00 | 0.00 | 8,713,800.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 553,103.57 | 553,103.57 | 0.00 | 553,103.57 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 29,456,825.75 | 29,456,825.75 | 0.00 | 29,456,825.75 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 23,456,825.75 | 23,456,825.75 | 0.00 | 23,456,825.75 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
支出决算总表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区城市管理执法局 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 101,104,203.83 | 12,050,491.82 | 89,053,712.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 11,742,185.20 | 0.00 | 11,742,185.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 11,742,185.20 | 0.00 | 11,742,185.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 4,699,842.60 | 0.00 | 4,699,842.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 7,042,342.60 | 0.00 | 7,042,342.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,509,739.53 | 1,509,739.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,509,739.53 | 1,509,739.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,509,739.53 | 1,509,739.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 421,439.95 | 421,439.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 421,439.95 | 421,439.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 421,439.95 | 421,439.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 611,600.00 | 0.00 | 611,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 611,600.00 | 0.00 | 611,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 611,600.00 | 0.00 | 611,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 81,939,545.41 | 9,527,825.86 | 72,411,719.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 15,724,767.94 | 9,527,825.86 | 6,196,942.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 9,527,825.86 | 9,527,825.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 5,443,997.89 | 0.00 | 5,443,997.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 747,944.19 | 0.00 | 747,944.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7,400,060.62 | 0.00 | 7,400,060.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,400,060.62 | 0.00 | 7,400,060.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 18,790,987.53 | 0.00 | 18,790,987.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18,790,987.53 | 0.00 | 18,790,987.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9,266,903.57 | 0.00 | 9,266,903.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,713,800.00 | 0.00 | 8,713,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 553,103.57 | 0.00 | 553,103.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 29,456,825.75 | 0.00 | 29,456,825.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 23,456,825.75 | 0.00 | 23,456,825.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,288,207.26 | 0.00 | 4,288,207.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 4,288,207.26 | 0.00 | 4,288,207.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 4,288,207.26 | 0.00 | 4,288,207.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 591,486.48 | 591,486.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 591,486.48 | 591,486.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 591,486.48 | 591,486.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |