• 744051265/2017-00027
  • 上街区行政服务中心
  • 财政,决算,部门决算,2016
  • 2017-09-19
  • 2017-09-19
上街区行政服务中心2016年部门决算公开

郑州市上街区政务服务中心2016年度部门决算情况说明

 

一、部门主要职责及预算单位构成

上街区政务服务中心成立于2002年9月(原名上街区行政审批中心),主要职责是为社会公众提供功能完善,设备齐备,高效、便捷、规范、廉政的“一站式”行政服务。负责对进驻中心大厅的窗口单位进行协调、监督、服务的管理工作。

内设科室:办公室、并联审批和代办服务科、效能督察科、网络技术服务和运行管理科。

人员情况:领导职数一正两副,科员在职5人,临聘人员5人。

二、预算执行情况分析

1.收入支出总体情况说明

2016年上街区政务服务单位收入总计361.81万元,支出总计363.16万元。与2015年相比收入增加49%,支出增加49%。主要原因是全区“五单一网”制度改革专项工作由区政务服务中心组织协调开展,因而专项经费增加。

2.收入决算情况说明

本年收入合计361.81万元,其中:财政拨款收入356.96万元,占98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.85万元,占2%。

3.支出决算情况说明

本年支出合计363.16万元,其中:基本支出152.26万元,占42%;项目支出210.9万元,占58%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出0.17万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年共安排的出国(境)团组0个,累计0人次,与上年相比无增减。

2.公务用车购置费0万元,本年度共购置公务用车0辆,保有0量,与上年相比无增减。

3.公务用车运行费0万元,与上年相比无增减。

4.公务接待费支出0.17万元,本年度共接待3批次,18人数,比上年增长14%,主要原因是我区五单一网专项工作业务增加,上级调研及县区交流来往增加。

四、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位公用经费支出47.37万元,主要用于办公费30.44万元,水费4.9万元,邮电费2.71万元,取暖费1.5万元,差旅费1.41万元,维护费3.3万元,培训费1.8万元,公务接待费0.17万元,工会经费0.84万元,福利费0.3万元。

五、政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价在50万元以上通用设备0台/套;单价在100万元以上专用设备0台/套。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从区级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

主办单位:郑州市上街区人民政府办公室 地址:中心路132号 邮编:450041