• 005253779/2017-00094
  • 上街区文化广电新闻出版局
  • 财政,部门决算,2016
  • 2017-09-19
  • 2017-09-19
上街区文化广电新闻出版局2016年部门决算情况说明

一、部门主要职责及单位构成

(一)主要职能:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,具体落实中央、省、市关于文化艺术、广播影视电视、新闻出版和著作权、旅游业、文物事业的方针、政策和区委、区政府的有关指示。

2、负责制定并指导、监督实施全区文化艺术、广播电视、新闻出版事业、旅游业、文物事业产业发展规划;全区文化广电新闻出版体制改革工作。

3、负责全区文化市场综合执法活动;组织协调查处非法活动和非法出版物;承担全区“扫黄打非“工作。

4、负责全区文化广电新闻出版宣传管理工作做;组织制定宣传教育规划和方案;指导、协调全区文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动;指导所属媒体的新闻宣传工作。

5、负责全区图书馆事业,研究、指导图书文献资源的建设、开发和利用,组织推动图书馆事业标准化、现代化建设

6、监管全区新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行);组织查处违规出版物和违法违纪出版活动;负责全区著作权的监管,组织查处著作权侵权案件。

7、规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设。

8、管理全区文物调查、保护、抢救、发掘、研究、处境、宣传等业务工作。

9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位部门决算包括本级决算和下属事业单位决算。本单位内设办公室、督查室、人事财务科、新闻出版科、旅游科、文化科、新闻宣传科、文物科、工程技术科共9个科室。下属事业单位有:区广播站、区电视台、区有线电视台、区图书馆、区文化馆、区文化市场综合执法大队。其中文化市场综合执法大队、文化馆为独立核算单位。

二、预算执行情况分析

1.收入支出总体情况说明

2016年收入总计749.84万元,支出总计749.84万元。与2015年相比收入增加21.67 %,支出增加21.67%。主要原因是全年人员、文物、文化方面费用支出增加。 

2.收入决算情况说明

本年收入合计749.84万元,其中:财政拨款收入748.15万元,占99.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.69万元,占0.23%。

3.支出决算情况说明

本年支出合计749.84万元,其中:基本支出411.09万元,占54.82%;项目支出338.75万元,占45.18%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。16年支出预算数为742万元,支出数与预算数相比增加1.06%,原因是人员经费的增加。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出0.6万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年共安排的出国(境)团组0个,累计0人次,比上年增长/下降0%。16年预算数为0万元,支出数与预算数相比增加/减少0%。

2.公务用车购置费0万元,本年度共购置公务用车0辆,保有0量,比上年增长/下降0%.16年预算数为0万元,支出数与预算数相比增加/减少0%。

3.公务用车运行费0万元,比上年增长/下降0%。16年预算数为0万元,支出数与预算数相比增加/减少0%。

4.公务接待费支出0.6万元,本年度共接待批次10余次,50余人,比上年增长36.67%,主要原因是全年文物、文化活动增加。16年预算数为1万元,支出数与预算数相比减少40%,原因是廉洁办公,不铺张浪费,节约支出。

四、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费支出58.01万元,与上年相比增19.73%,原因为全年人员费用支出增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、人员取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费等。

五、政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总额37.19万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.19万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日共有国有资产834.89万元。一是房屋4340.43平方,价值425.55万元;二是家具用具装具类数量409.34万元。

    七、专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从区级财政取得的财政拨款。

2.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入:指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.结余分配:指按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出:指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.经营支出:指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.对附属单位补助支出:指用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

郑州市上街区文化广电新闻出版局

2017年9月19日

 

部门决算公开目录    

1、封面代码    

2、收入支出总表    

3、收入决算表    

4、支出决算表    

5、财政拨款收入支出决算表    

6、 一般公共预算财政拨款支出决算表    

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

 封面代码                     
                      金额单位:
编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2016年度                                          
单位名称河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局
单位负责人杨晓东
财务负责人陈玮
填表人朱超凡
电话号码(区号)0371
电话号码68118268
分机号 
单位地址河南省郑州市上街区中心路124号
组织机构代码(各级技术监督局核发)005253779
邮政编码450041
财政预算代码339001
单位预算级次一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)上街区
单位基本性质财政补助事业单位
单位执行会计制度事业单位会计制度
预算管理级次县级
隶属关系上街区
部门标识代码国家广播电影电视总局
国民经济行业分类广播、电视、电影和影视录音制作业
新报因素连续上报
上年代码0052537790
报表类型单户表
备用码 
统一社会信用代码 
备用码一13838056604
备用码二 
 — 1 —                     


  收入支出决算总表   
     金额单位:万元
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2016年度  公开01表
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1748.15一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入61.69六、科学技术支出350.00
 7 七、文化体育与传媒支出36527.42
 8 八、社会保障和就业支出3743.92
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3810.36
 10 十、节能环保支出390.00
 11 十一、城乡社区支出4023.70
 12 十二、农林水支出410.00
 13 十三、交通运输支出420.00
 14 十四、资源勘探信息等支出430.00
 15 十五、商业服务业等支出4424.40
 16 十六、金融支出450.00
 17 十七、援助其他地区支出460.00
 18 十八、国土海洋气象等支出470.00
 19 十九、住房保障支出4813.90
 20 二十、粮油物资储备支出490.00
 21 二十一、其他支出50106.13
 22 二十二、债务还本支出510.00
 23 二十三、债务付息支出520.00
 24  53 
本年收入合计25749.84本年支出合计54749.84
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余274.00年末结转和结余564.00
 28  57 
总计29753.84总计58753.84
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
     收入决算表     
          金额单位:万元
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 2016年度    公开02表
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计749.84748.150.000.000.000.001.69
207文化体育与传媒支出527.42525.740.000.000.000.001.69
20701文化107.91106.230.000.000.000.001.69
2070101  行政运行0.730.730.000.000.000.000.00
2070102  一般行政管理事务5.343.650.000.000.000.001.69
2070104  图书馆73.3273.320.000.000.000.000.00
2070107  艺术表演团体0.800.800.000.000.000.000.00
2070108  文化活动0.200.200.000.000.000.000.00
2070199  其他文化支出27.5327.530.000.000.000.000.00
20702文物122.28122.280.000.000.000.000.00
2070202  一般行政管理事务11.0011.000.000.000.000.000.00
2070204  文物保护111.28111.280.000.000.000.000.00
20704新闻出版广播影视277.23277.230.000.000.000.000.00
2070401  行政运行112.70112.700.000.000.000.000.00
2070402  一般行政管理事务8.378.370.000.000.000.000.00
2070405  电视36.6836.680.000.000.000.000.00
2070406  电影64.3164.310.000.000.000.000.00
2070499  其他新闻出版广播影视支出55.1755.170.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出20.0020.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出20.0020.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出43.9243.920.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休43.9243.920.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休38.3638.360.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休5.575.570.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出10.3610.360.000.000.000.000.00
21005医疗保障10.3610.360.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗4.174.170.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗6.196.190.000.000.000.000.00
212城乡社区支出23.7023.700.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出23.7023.700.000.000.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出23.7023.700.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出24.4024.400.000.000.000.000.00
21605旅游业管理与服务支出18.0018.000.000.000.000.000.00
2160599  其他旅游业管理与服务支出18.0018.000.000.000.000.000.00
21660旅游发展基金支出6.406.400.000.000.000.000.00
2166004  地方旅游开发项目补助6.406.400.000.000.000.000.00
221住房保障支出13.9013.900.000.000.000.000.00
22102住房改革支出13.9013.900.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.9013.900.000.000.000.000.00
229其他支出106.13106.130.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出106.13106.130.000.000.000.000.00
2296010  用于文化事业的彩票公益金支出106.13106.130.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    支出决算表     
         金额单位:万元
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2016年度    公开03表
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计749.84411.09338.750.000.000.00
207文化体育与传媒支出527.42342.90184.520.000.000.00
20701文化107.9174.0533.860.000.000.00
2070101  行政运行0.730.730.000.000.000.00
2070102  一般行政管理事务5.340.005.340.000.000.00
2070104  图书馆73.3273.320.000.000.000.00
2070107  艺术表演团体0.800.000.800.000.000.00
2070108  文化活动0.200.000.200.000.000.00
2070199  其他文化支出27.530.0027.530.000.000.00
20702文物122.280.00122.280.000.000.00
2070202  一般行政管理事务11.000.0011.000.000.000.00
2070204  文物保护111.280.00111.280.000.000.00
20704新闻出版广播影视277.23268.858.370.000.000.00
2070401  行政运行112.70112.700.000.000.000.00
2070402  一般行政管理事务8.370.008.370.000.000.00
2070405  电视36.6836.680.000.000.000.00
2070406  电影64.3164.310.000.000.000.00
2070499  其他新闻出版广播影视支出55.1755.170.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出20.000.0020.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出20.000.0020.000.000.000.00
208社会保障和就业支出43.9243.920.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休43.9243.920.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休38.3638.360.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休5.575.570.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出10.3610.360.000.000.000.00
21005医疗保障10.3610.360.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗4.174.170.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗6.196.190.000.000.000.00
212城乡社区支出23.700.0023.700.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出23.700.0023.700.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出23.700.0023.700.000.000.00
216商业服务业等支出24.400.0024.400.000.000.00
21605旅游业管理与服务支出18.000.0018.000.000.000.00
2160599  其他旅游业管理与服务支出18.000.0018.000.000.000.00
21660旅游发展基金支出6.400.006.400.000.000.00
2166004  地方旅游开发项目补助6.400.006.400.000.000.00
221住房保障支出13.9013.900.000.000.000.00
22102住房改革支出13.9013.900.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.9013.900.000.000.000.00
229其他支出106.130.00106.130.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出106.130.00106.130.000.000.00
2296010  用于文化事业的彩票公益金支出106.130.00106.130.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
   财政拨款收入支出决算表    
       金额单位:万元
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2016年度   公开04表
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款1611.92一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款2136.23二、外交支出320.000.000.00
 3 三、国防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科学技术支出360.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出37525.74525.740.00
 8 八、社会保障和就业支出3843.9243.920.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3910.3610.360.00
 10 十、节能环保支出400.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出4123.700.0023.70
 12 十二、农林水支出420.000.000.00
 13 十三、交通运输支出430.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出4524.4018.006.40
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4913.9013.900.00
 20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
 21 二十一、其他支出51106.130.00106.13
 22 二十二、债务还本支出520.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出530.000.000.00
 24  54   
本年收入合计25748.15本年支出合计55748.15611.92136.23
  年初财政拨款结转和结余260.00  年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
    一般公共预算财政拨款270.00 57   
    政府性基金预算财政拨款280.00 58   
 29  59   
总计30748.15总计60748.15611.92136.23
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
   一般公共预算财政拨款支出决算表   
      金额单位:万元
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2016年度  公开05表
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计611.92411.09200.83
207文化体育与传媒支出525.74342.90182.83
20701文化106.2374.0532.18
2070101  行政运行0.730.730.00
2070102  一般行政管理事务3.650.003.65
2070104  图书馆73.3273.320.00
2070107  艺术表演团体0.800.000.80
2070108  文化活动0.200.000.20
2070199  其他文化支出27.530.0027.53
20702文物122.280.00122.28
2070202  一般行政管理事务11.000.0011.00
2070204  文物保护111.280.00111.28
20704新闻出版广播影视277.23268.858.37
2070401  行政运行112.70112.700.00
2070402  一般行政管理事务8.370.008.37
2070405  电视36.6836.680.00
2070406  电影64.3164.310.00
2070499  其他新闻出版广播影视支出55.1755.170.00
20799其他文化体育与传媒支出20.000.0020.00
2079999  其他文化体育与传媒支出20.000.0020.00
208社会保障和就业支出43.9243.920.00
20805行政事业单位离退休43.9243.920.00
2080501  归口管理的行政单位离退休38.3638.360.00
2080502  事业单位离退休5.575.570.00
210医疗卫生与计划生育支出10.3610.360.00
21005医疗保障10.3610.360.00
2100501  行政单位医疗4.174.170.00
2100502  事业单位医疗6.196.190.00
216商业服务业等支出18.000.0018.00
21605旅游业管理与服务支出18.000.0018.00
2160599  其他旅游业管理与服务支出18.000.0018.00
221住房保障支出13.9013.900.00
22102住房改革支出13.9013.900.00
2210201  住房公积金13.9013.900.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   
  一般公共预算财政拨款基本支出决算表   
     金额单位:万元
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2016年度  公开06表
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出237.15302商品和服务支出58.01
30101  基本工资61.6930201  办公费21.26
30102  津贴补贴81.5130202  印刷费0.00
30103  奖金10.7830203  咨询费0.00
30104  其他社会保障缴费45.2230204  手续费0.14
30106  伙食补助费0.0030205  水费1.03
30107  绩效工资33.4030206  电费13.97
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费2.73
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费8.54
30199  其他工资福利支出4.5530209  物业管理费0.00
303对个人和家庭的补助101.1230211  差旅费2.16
30301  离休费8.7530212  因公出国(境)费用0.00
30302  退休费45.9730213  维修(护)费2.29
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.00
30305  生活补助21.0530216  培训费0.15
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.10
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.00
30309  奖励金0.2730225  专用燃料费0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.60
30311  住房公积金25.0730227  委托业务费0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费2.97
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00
   30299  其他商品和服务支出2.07
   310其他资本性支出14.81
   31001  房屋建筑物购建0.00
   31002  办公设备购置14.81
   31003  专用设备购置0.00
   31005  基础设施建设0.00
   31006  大型修缮0.00
   31007  信息网络及软件购置更新0.00
   31008  物资储备0.00
   31009  土地补偿0.00
   31010  安置补助0.00
   31011  地上附着物和青苗补偿0.00
   31012  拆迁补偿0.00
   31013  公务用车购置0.00
   31019  其他交通工具购置0.00
   31020  产权参股 
   31099  其他资本性支出0.00
   304对企事业单位的补贴0.00
   30401  企业政策性补贴0.00
   30402  事业单位补贴0.00
   30403  财政贴息0.00
   30499  其他对企事业单位的补贴0.00
   307债务利息支出0.00
   30701  国内债务付息0.00
   30707  国外债务付息0.00
   399其他支出0.00
   39906  赠与0.00
人员经费合计338.27公用经费合计72.82
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 
     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
           金额单位:万元
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局  2016年度     公开07表
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
1.000.000.000.000.001.000.600.000.000.000.000.60
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     
         金额单位:万元
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局2016年度    公开08表
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.00136.23136.230.00136.230.00
212城乡社区支出0.0023.7023.700.0023.700.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.0023.7023.700.0023.700.00
2120801  征地和拆迁补偿支出0.0023.7023.700.0023.700.00
216商业服务业等支出0.006.406.400.006.400.00
21660旅游发展基金支出0.006.406.400.006.400.00
2166004  地方旅游开发项目补助0.006.406.400.006.400.00
229其他支出0.00106.13106.130.00106.130.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.00106.13106.130.00106.130.00
2296010  用于文化事业的彩票公益金支出0.00106.13106.130.00106.130.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:XX(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


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