• 760237203/2019-00001
  • 上街区物价检查所
  • 综合,财政,决算
  • 2019-09-23
  • 2019-09-23
2018年度上街区物价检查所部门决算

2018年度

上街区物价检查所部门决算

 二〇一九年九月


目  录

第一部分 上街区物价检查所概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释
第一部分  上街区物价检查所概况

一、部门职责

(一)上街区物价检查所成立于1985年元月,主要职责是负责开展市场价格监督检查,规范市场价格行为,禁止价格欺诈,依法查处价格违法行为;负责政府定价、政府指导价商品及服务价格执行情况检查;负责行政事业性、经营服务性收费检查,依法治理乱收费;负责价格干预措施、价格紧急措施执行情况检查;依法推行明码标价制度。

(二)我单位事业在职人员8人,离退休0人, 聘用临时人员2人。

二、机构设置

本单位没有二级预算单位,本单位部门决算包括本级决算,本单位内设收费管理科、价格监测科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

详见部门决算公开报表


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为159.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.22万元,增长4.05%。主要原因是住工资调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计129.88万元,其中:财政拨款收入129.88万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计129.88万元,其中:基本支出123.66万元,占95.21%;项目支出6.22万元,占4.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为129.88万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加6.22万元,增长5.03%。主要原因是工资调整。

五、一般公共预算财政拨款5支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出129.88万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.22万元,增长5.03%。主要原因是工资调整。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出129.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出109.28万元,占84.14%;社会保障和就业(类)支出9.15万元,占7.04%;住房保障(类)支出7.66万元,占5.9%;医疗卫生和计划生育(类)支出3.78万元,占2.91%;

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.02万元,支出决算为129.88万元,完成年初预算的110.99%。决算数与年初预算数差异的主要原因是工资调整。

其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为96.49万元,支出决算为109.28万元,完成年初预算的113.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.79万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业性单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算6.47万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的56.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汇缴比例调整。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业性单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算2.74万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的3.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汇缴比例调整。

 

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.27万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的145.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出123.66万元。其中:

1.人员经费118.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

2.公用经费5.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数相持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数相持平。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数相持平。

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数相持平。其中:

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出决算为5.29万元,较2017年度减少1.07万元,减少16.82%,减少的主要原因是水费、邮电费等支出减少。

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相持平。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0.19万元,其中:政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










金额单位:万元

部门:河南省郑州市上街区物价检查所




2018年度





公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。











一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











金额单位:万元

部门:河南省郑州市上街区物价检查所









公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


主办单位:郑州市上街区人民政府办公室 地址:中心路132号 邮编:450041