郑州市上街区新安路街道办事处2015年部门决算公开说明
一、基本情况
区新安路街道办事处为区人民政府派出机构,受区政府委托行使政府管理职能。其主要职责是:负责组织本辖区开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市工作;负责街道行政执法中队的建设与管理;参与检查、督促新建改建住宅区的公共建筑、市政建设配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督;组织实施上级党委和政府社会治安综合治理规划,开展治安保卫,人民调解工作;指导、帮助居民委员会开展组织建设,制度建设和其他工作;开展便民利民的社区服务,帮助待业人员和再就业人员安置工作;兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作;开展计划生育、劳动和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作;维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;开展拥军优属,做好国防教育、民兵预备役和兵役工作;负责辖区内安全生产监督管理工作,配合有关部门做好防火救灾工作;参与管理外来暂住流动人员;领导街道经济工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;办理区人民政府交办的事项。
二、收支决算总体情况
2015年收入总计3954.65万元,其中:财政拨款收入3699.52万元,其他收入255.13万元。
相应安排支出3910.17万元,其中:一般公共服务支出2639.03万元,公共安全支出8.24万元,文化体育与传媒支出44.97万元,社会保障和就业支出57.82万元,医疗卫生与计划生育支出106.1万元,城乡社区支出851.29万元,农林水支出5.07万元,资源勘探信息等支出0.87万元,住房保障支出57万元,其他支出139.79万元。
三、决算支出主要内容
(一)基本支出1198.98万元,其中:
1、一般公共服务支出591.43万元,主要用于人员工资福利支出。
2、社会保障和就业支出34.08万元,主要用于单位离退休人员工资支出。
3、医疗卫生与计划生育支出21.9万元,主要用于单位在职人员的社会保障缴费支出。
4、城乡社区支出354.79万元,主要用于社区人员工资、社保、医保和住房公积金,以及清扫员工资等的支出。
5、住房保障支出57万元,主要用于单位住房公积金支出。
6、其他支出139.79万元。
(二)项目支出2711.2万元
四、“三公”经费决算表
因公出国(境)费用0万元、公务接待费1.66万元,公务用车购置及运行维护费小计0万元。合计0万元。
郑州市上街区新安路街道办事处
2016年 10月 21日
新安办2015年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:河南省郑州市上街区新安路街道办事处 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 36,995,172.69 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 26,390,301.58 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 82,399.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 2,551,335.95 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 449,652.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 578,226.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 1,060,978.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 8,512,913.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 50,660.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 8,702.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 570,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 1,397,901.55 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 39,546,508.64 | 本年支出合计 | 60 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 13,613,238.16 | 年末结转和结余 | 62 | 14,058,012.11 |
30 | 63 | ||||
31 | 64 | ||||
32 | 65 | ||||
33 | 66 | ||||
34 | 67 | ||||
35 | 68 | ||||
总计 | 36 | 53,159,746.80 | 总计 | 69 | 53,159,746.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区新安路街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 39,546,508.64 | 36,995,172.69 | 2,551,335.95 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 26,314,780.53 | 26,314,780.53 | |||||||
20101 | 人大事务 | 4,020.00 | 4,020.00 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 4,020.00 | 4,020.00 | |||||||
20102 | 政协事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,259,176.94 | 14,259,176.94 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 5,823,007.88 | 5,823,007.88 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,272,169.06 | 8,272,169.06 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 138,110.00 | 138,110.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25,890.00 | 25,890.00 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 7,660.00 | 7,660.00 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 6,820.00 | 6,820.00 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 840.00 | 840.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 14,652.00 | 14,652.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 14,652.00 | 14,652.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 32,350.00 | 32,350.00 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 32,350.00 | 32,350.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 172,176.60 | 172,176.60 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 172,176.60 | 172,176.60 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 232,262.00 | 232,262.00 | |||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 183,962.00 | 183,962.00 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 48,300.00 | 48,300.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 591,282.99 | 591,282.99 | |||||||
2013601 | 行政运行 | 8,913.00 | 8,913.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 582,369.99 | 582,369.99 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 82,399.00 | 82,399.00 | |||||||
20406 | 司法 | 82,399.00 | 82,399.00 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 82,399.00 | 82,399.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 449,652.00 | 449,652.00 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 449,652.00 | 449,652.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 449,652.00 | 449,652.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,078,226.00 | 574,026.00 | 504,200.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 643,064.00 | 143,064.00 | 500,000.00 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 143,064.00 | 143,064.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 336,600.00 | 336,600.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 336,600.00 | 336,600.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 88,032.00 | 88,032.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 88,032.00 | 88,032.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||||||
20821 | 特困人员供养 | 6,330.00 | 6,330.00 | |||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 6,330.00 | 6,330.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,081,273.80 | 358,892.80 | 722,381.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 218,953.60 | 218,953.60 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 218,953.60 | 218,953.60 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 862,320.20 | 139,939.20 | 722,381.00 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 722,381.00 | 722,381.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 139,939.20 | 139,939.20 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,512,913.76 | 8,489,569.76 | 23,344.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,758,897.94 | 4,758,897.94 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 1,002,195.60 | 1,002,195.60 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,688,457.67 | 1,688,457.67 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,068,244.67 | 2,068,244.67 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,058,344.12 | 1,058,344.12 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,058,344.12 | 1,058,344.12 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,545,671.70 | 2,522,327.70 | 23,344.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,545,671.70 | 2,522,327.70 | 23,344.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 50,660.00 | 50,660.00 | |||||||
21303 | 水利 | 5,180.00 | 5,180.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 5,180.00 | 5,180.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 45,480.00 | 45,480.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 45,480.00 | 45,480.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 8,702.00 | 8,702.00 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 8,702.00 | 8,702.00 | |||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 8,702.00 | 8,702.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 570,000.00 | 570,000.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,397,901.55 | 96,490.60 | 1,301,410.95 | ||||||
22999 | 其他支出 | 1,397,901.55 | 96,490.60 | 1,301,410.95 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 1,397,901.55 | 96,490.60 | 1,301,410.95 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区新安路街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 39,101,734.69 | 11,989,784.38 | 27,111,950.31 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 26,390,301.58 | 5,914,261.93 | 20,476,039.65 | |||||
20101 | 人大事务 | 4,020.00 | 4,020.00 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 4,020.00 | 4,020.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,334,697.99 | 5,898,528.93 | 8,436,169.06 | |||||
2010301 | 行政运行 | 5,898,528.93 | 5,898,528.93 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,272,169.06 | 8,272,169.06 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 138,110.00 | 138,110.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25,890.00 | 25,890.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 7,660.00 | 6,820.00 | 840.00 | |||||
2011101 | 行政运行 | 6,820.00 | 6,820.00 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 840.00 | 840.00 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 14,652.00 | 14,652.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 14,652.00 | 14,652.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 32,350.00 | 32,350.00 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 32,350.00 | 32,350.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 172,176.60 | 172,176.60 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 172,176.60 | 172,176.60 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 232,262.00 | 232,262.00 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 183,962.00 | 183,962.00 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 48,300.00 | 48,300.00 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 591,282.99 | 8,913.00 | 582,369.99 | |||||
2013601 | 行政运行 | 8,913.00 | 8,913.00 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 582,369.99 | 582,369.99 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 82,399.00 | 82,399.00 | ||||||
20406 | 司法 | 82,399.00 | 82,399.00 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 82,399.00 | 82,399.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 449,652.00 | 449,652.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 449,652.00 | 449,652.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 449,652.00 | 449,652.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 578,226.00 | 340,800.00 | 237,426.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 143,064.00 | 143,064.00 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 143,064.00 | 143,064.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 336,600.00 | 336,600.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 336,600.00 | 336,600.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 88,032.00 | 88,032.00 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 88,032.00 | 88,032.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||||
20821 | 特困人员供养 | 6,330.00 | 6,330.00 | ||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 6,330.00 | 6,330.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,060,978.80 | 218,953.60 | 842,025.20 | |||||
21005 | 医疗保障 | 218,953.60 | 218,953.60 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 218,953.60 | 218,953.60 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 842,025.20 | 842,025.20 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 702,086.00 | 702,086.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 139,939.20 | 139,939.20 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,512,913.76 | 3,547,867.30 | 4,965,046.46 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,758,897.94 | 1,002,195.60 | 3,756,702.34 | |||||
2120101 | 行政运行 | 1,002,195.60 | 1,002,195.60 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,688,457.67 | 1,688,457.67 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,068,244.67 | 2,068,244.67 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,058,344.12 | 1,058,344.12 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,058,344.12 | 1,058,344.12 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,545,671.70 | 2,545,671.70 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,545,671.70 | 2,545,671.70 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 50,660.00 | 50,660.00 | ||||||
21303 | 水利 | 5,180.00 | 5,180.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 5,180.00 | 5,180.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 45,480.00 | 45,480.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 45,480.00 | 45,480.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 8,702.00 | 8,702.00 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 8,702.00 | 8,702.00 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 8,702.00 | 8,702.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 1,397,901.55 | 1,397,901.55 | ||||||
22999 | 其他支出 | 1,397,901.55 | 1,397,901.55 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 1,397,901.55 | 1,397,901.55 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:河南省郑州市上街区新安路街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,995,172.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 26,314,780.53 | 26,314,780.53 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 82,399.00 | 82,399.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 449,652.00 | 449,652.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 574,026.00 | 574,026.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 358,892.80 | 358,892.80 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,489,569.76 | 8,489,569.76 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 50,660.00 | 50,660.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 8,702.00 | 8,702.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 570,000.00 | 570,000.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 96,490.60 | 96,490.60 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 36,995,172.69 | 本年支出合计 | 77 | 36,995,172.69 | 36,995,172.69 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 11,908,568.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 11,908,568.16 | 11,908,568.16 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 11,908,568.16 | 基本支出结转 | 80 | 5,686,835.72 | 5,686,835.72 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 6,221,732.44 | 6,221,732.44 | ||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 48,903,740.85 | 总计 | 83 | 48,903,740.85 | 48,903,740.85 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:河南省郑州市上街区新安路街道办事处 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 36,995,172.69 | 10,585,308.38 | 26,409,864.31 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 26,314,780.53 | 5,838,740.88 | 20,476,039.65 | ||
20101 | 人大事务 | 4,020.00 | 4,020.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 4,020.00 | 4,020.00 | |||
20102 | 政协事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,259,176.94 | 5,823,007.88 | 8,436,169.06 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,823,007.88 | 5,823,007.88 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,272,169.06 | 8,272,169.06 | |||
2010303 | 机关服务 | |||||
2010308 | 信访事务 | 138,110.00 | 138,110.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25,890.00 | 25,890.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 7,660.00 | 6,820.00 | 840.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 6,820.00 | 6,820.00 | |||
2011102 | 一般行政管理事务 | 840.00 | 840.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 14,652.00 | 14,652.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 14,652.00 | 14,652.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 32,350.00 | 32,350.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 32,350.00 | 32,350.00 | |||
20132 | 组织事务 | 172,176.60 | 172,176.60 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 172,176.60 | 172,176.60 | |||
20133 | 宣传事务 | 232,262.00 | 232,262.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 183,962.00 | 183,962.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 48,300.00 | 48,300.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 591,282.99 | 8,913.00 | 582,369.99 | ||
2013601 | 行政运行 | 8,913.00 | 8,913.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 582,369.99 | 582,369.99 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 82,399.00 | 82,399.00 | |||
20406 | 司法 | 82,399.00 | 82,399.00 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 82,399.00 | 82,399.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 449,652.00 | 449,652.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 449,652.00 | 449,652.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 449,652.00 | 449,652.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 574,026.00 | 336,600.00 | 237,426.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 143,064.00 | 143,064.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 143,064.00 | 143,064.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 336,600.00 | 336,600.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 336,600.00 | 336,600.00 | |||
20808 | 抚恤 | 88,032.00 | 88,032.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 88,032.00 | 88,032.00 | |||
20821 | 特困人员供养 | 6,330.00 | 6,330.00 | |||
2082102 | 农村五保供养支出 | 6,330.00 | 6,330.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 358,892.80 | 218,953.60 | 139,939.20 | ||
21005 | 医疗保障 | 218,953.60 | 218,953.60 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 218,953.60 | 218,953.60 | |||
21007 | 计划生育事务 | 139,939.20 | 139,939.20 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 139,939.20 | 139,939.20 | |||
212 | 城乡社区支出 | 8,489,569.76 | 3,524,523.30 | 4,965,046.46 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,758,897.94 | 1,002,195.60 | 3,756,702.34 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,002,195.60 | 1,002,195.60 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,688,457.67 | 1,688,457.67 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,068,244.67 | 2,068,244.67 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,058,344.12 | 1,058,344.12 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,058,344.12 | 1,058,344.12 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,522,327.70 | 2,522,327.70 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,522,327.70 | 2,522,327.70 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 50,660.00 | 50,660.00 | |||
21303 | 水利 | 5,180.00 | 5,180.00 | |||
2130314 | 防汛 | 5,180.00 | 5,180.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 45,480.00 | 45,480.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 45,480.00 | 45,480.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 8,702.00 | 8,702.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 8,702.00 | 8,702.00 | |||
2150602 | 一般行政管理事务 | 8,702.00 | 8,702.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 570,000.00 | 570,000.00 | |||
229 | 其他支出 | 96,490.60 | 96,490.60 | |||
22999 | 其他支出 | 96,490.60 | 96,490.60 | |||
2299901 | 其他支出 | 96,490.60 | 96,490.60 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
编制单位:河南省郑州市上街区新安路街道办事处 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | ||
合计 | 10,585,308.38 | 6,428,412.61 | 4,156,895.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,838,740.88 | 4,269,713.41 | 1,569,027.47 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,823,007.88 | 4,265,500.41 | 1,557,507.47 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,823,007.88 | 4,265,500.41 | 1,557,507.47 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 6,820.00 | 0.00 | 6,820.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 6,820.00 | 0.00 | 6,820.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8,913.00 | 4,213.00 | 4,700.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 8,913.00 | 4,213.00 | 4,700.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 336,600.00 | 330,000.00 | 6,600.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 336,600.00 | 330,000.00 | 6,600.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 336,600.00 | 330,000.00 | 6,600.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 218,953.60 | 218,953.60 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 218,953.60 | 218,953.60 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 218,953.60 | 218,953.60 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,524,523.30 | 1,002,195.60 | 2,522,327.70 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,002,195.60 | 1,002,195.60 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,002,195.60 | 1,002,195.60 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,522,327.70 | 0.00 | 2,522,327.70 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,522,327.70 | 0.00 | 2,522,327.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 96,490.60 | 37,550.00 | 58,940.60 | ||
22999 | 其他支出 | 96,490.60 | 37,550.00 | 58,940.60 | ||
2299901 | 其他支出 | 96,490.60 | 37,550.00 | 58,940.60 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
140,000.00 | 140,000.00 | 16,634.00 | 16,634.00 | ||||||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |